同学你好, 该发票进项税额属于5月份
上月勾选认证的金额没有抵扣完,正好和这个月开出的销项相抵扣,请问本月还需要进勾选认证平台进行勾选确认吗?应该不用进“增值税发票综合服务平台”做任何操作的吧?
老师,5月成立的公司为小规模纳税人,6月认定为一般纳税人,在6月7号进行勾选增值税专用发票,并签名,进项税归属5月份了,这次申报时无此进项税,这种情况怎办?进项税额还比较大
收到5月的进项专用发票,6月我在发票确认平台进行勾选确认和统计,这个进项税额属于5月还是6月
这个月4月份收到的进项专用发票,在下个月5月19日前把4月收到的进项专用发票勾选认证就可以,对吗?不会耽误报税,对吗?
4月份收到的进项专用发票,下个月5月在增值税发票认证平台,是把4月收到的进项专用发票,全部都勾选认证吗?是全部都勾选吗?还是说有不能勾选的,那么哪些能勾选哪些不能勾选呢
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗
为什么?那如果我在7月进行勾选确认呢
那就属于六月份认证抵扣的进项税
是不是可以这样理解,我在这个月勾选确认不管以前几月份的发票,都属于上个月的进项税
是的,你的理解是对的。
我以前是把进项发票收到后,在6月勾选确认完,7月交给外账会计申报6月的税费,是作为6月的进项抵扣的
那按我刚才理解的,应该是5月的进项
我懂了,不用回复我了,谢谢
同学,一般情况下,5月份收到发票,在次月申报期,在平台上勾选认证抵扣,次月申报5月增值税时,就可以抵扣进项税了。
好的,谢谢老师
也就是说只要在纳税申报之前认证,就可以抵扣进项税了