同学你好 有形动产租赁税率是多少——一般纳税人是13%;小规模现在是1%
有形动产的融资租赁的税率是多少
有形动产租赁服务税率是多少?
有形动产租赁税率是多少
老师请问有形动产租赁和不动产租赁税率都是多少呀
有形动产和不动产产租赁租赁费开票项目有区别吗?税率是多少
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
百度词条好像没有更新哦
同学你好,百度词条好像没有更新哦——您 的意思是?
销售出口的一个货物,他是不需要缴纳增值税的,那么销项税没有那进项税呢?他都是没有的什么
怎么不赢缴纳,进项不需要吗所以销项它也不需要
同学你好,出口货物在出口环节免增值税,所以对应的进项不能抵扣;
那如果我进口东西的话,进项税还是该交还是得交?
但是出口货物的话,我就不需要收销项税了
同学你好,那如果我进口东西的话,进项税还是该交还是得交?——是的; 但是出口货物的话,我就不需要收销项税了——符合条件的免税货物,是不交的;
这个这个销项税的话,他只是不收,也不至于说交啊,这个是应该是对方国家的一个公司交给我们的呀,完了之后就是说对方公司不交给我们这个销项税的的话,有些情况我们还还得就是说带对方公司的一些啊,然后我们要交给国家是吗?
同学你好,这个这个销项税的话,他只是不收,也不至于说交啊,这个是应该是对方国家的一个公司交给我们的呀,完了之后就是说对方公司不交给我们这个销项税的的话,有些情况我们还还得就是说带对方公司的一些啊,然后我们要交给国家是吗?——出口货物如果是免税,买方是没有支付增值税的,哪有销项啊;
哦,好像懂了,就是说反正对于企业来讲,对于本企业来讲,是没有任何的一个损失的损失的是国家的一个征收的一个金额
同学你好,好像懂了,就是说反正对于企业来讲,对于本企业来讲,是没有任何的一个损失的损失的是国家的一个征收的一个金额——对的;是国家的税收少了