你好,是的,这个是扣除负数了,所以这个只需要填写实际销售额,实际销售金额是扣除负数了,
老师,这个月专票废的有点多,我只按实际销售金额和实际销项税额填附表一就行吗
附表一只填实际销售金额和销项税额吗?其他正数和负数税额哪体现
老师,9月份开负数发票了,然后实际销售金额和税额是负数,填表一时怎么填?
税档资料所属期为 2月份 项目名称 合计 13% 9% 6% 5% 4% 3% 其他 销项正废金额 0.00 销项正数金额 100,000.00 100,000.00 销项负废金额 0.00 销项负数金额 0.00 实际销售金额 100,000.00 100,000.00 销项正废税额 0.00 销项正数税额 13,000.00 13,000.00 销项负废税额 0.00 销项负数税额 0.00 实际销项税额 13,000.00 13,000.00 这样的东西在那操做
请问老师,第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了,请问在电子税务局上怎么修改?
老师补记以前年度收入怎么入账
老师就是申报个税的时候基本养老保险费事填单位交的是不?
公司账户收款都是个人,不针对产生印花税吧
发票上的发票日期是2023.5.6,那在软件做账就做到5月会计期间里
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
老师,我们要做公司注销,注销原因填写什么呢?,是这个公司总是亏损经营不下去了
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
那他负数正数都不要在申报表里体现只需填实际的是吧
是的,是已经扣除了,所以这个直接填写实际销售金额可以
主表里面应纳税额减征额是填什么数据,就是减免税额总数吗?还是单指初次购买税控盘
你好 是的,填写全额购买税控盘 这个费用,
其他减税项目可以往这里填吗
可以,要是固定资产简易计税按2% 那这个减1%也是填写这个下面
好的,谢谢,还有一个问题就是申报表格里面有些带线什么意思,就是格子里面有划横线
带线?可以截图么,你指的?