你好需要的 可以的
老师,2019年6月购入电脑一台,做固定资产。6月计提折旧139元,现在刚发现多计提了139元,应该是从7月开始计提折旧。怎么更正或者怎么调整一下。
老师,我现在7月要报税了,5和6月都产生了工资,但是我的账上只有6月计提和发放5月的工资,6月的工资计提和发放是不是要在7月的账上反应呢
7月发放6月的工资,6月账务是否应该计提6月工资,如果少计提或者多计提了是在7月账务里面进行补计提或者冲减吗?
6月份凭证里面计提6月份工资个税多计提了一分钱,实发工资少了一分钱,现在7月份要做银行账实发的工资怎么做呢?
老师你好,现在7月做6月的账务,我们实际做的计提工资的分录是计提6月的吗?发放的是5月的
b单位委托c单位做喷涂处理,拿回来还得加工,材料是a单位提供的,这种全部的账务处理怎么做呢老师?
老师委托外单位做喷涂处理,收回来还得加工,怎么做账务处理?
你好老师,请问委托外单位做喷涂处理,分别怎么做账?
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
那我季度报表就会有可能出现差异,没关系吗?
你好 你能反结账修改吗?
改不了的话,只能在下一个月,调整不就是了。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。