同学你好,由于甲公司本期销售给A公司商品3000万元,对甲公司与A公司之间进行抵消业务。站在甲公司的角度,他的销售收入是3000万元,站在A公司的角度,他的营业成本就是3000,即进货成本就是3000万元。所以说,这里是将甲公司的销售收入与A公司的营业成本之间进行抵消,满意请并结束并评价给个五星,谢谢。
老师,请问一下4这个框框里面的什么意思呀,没看懂
请问老师,这道题里面红字框框里在的分录为什么是3000?
老师,这个题 目在处置交易性金融资产最后那个红框里面的分录是什么意思 ?为什么要写这个分录?
老师好,这道题答案里面画红框的步骤是什么意思?怎么算的?
老师,这个表里红色框框里的数据调增调减的原因是什么?怎样文字说明?
请问我们公司现在发现去年多计提了折旧,现在应该怎么做账怎么处理??请按一般会计准则和小企业会计准则分别给我讲下
小企业会计准则,收到企业所得税汇算清缴退税该怎么记账呢?
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了