一、建议从年初数据进行初始化,这样你的数据就是完全正确的。
你好,老师。二季度企业所得税季报时,先填写了财务报表提交后发现有误,后来我把报表改了。再去填写季度所得税报表后提交,做风险评估为什么老是显示扫描不通过,出现提示让对比的数学还是改动之前的,这样我忽略直接申报不会有问题吧。我重新看了报表现在的数字是我改动之后的呀。谢谢!
老师,是这样的,我换了财务软件后,没有把收入费用啥的移到新系统,导致我报税的时候把本年累计数给填写错误了,税务局要求我改,我怎么修改?
老师,我换新的财务软件的时候,没有把损益类科目发生额移过来?我改怎么修改?后面导致我所得税申报错误了,填写的是本期发生额,不是累计数,我去税务局修改,会不会有啥风险?有点担心
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
个税申报累计减除费用我们单位去年是60000,今年不知道怎么变成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已经有职工因为发放生育津贴给扣了两次税了,本来那个职工这个月的工资是3000多,也没超啊,但就算出来税了,我担心下个月还会扣,这多扣钱不说,后期汇算清缴的时候还麻烦,所以请问老师,这个怎么变回以前的扣除累计60000的那种
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
你的意思是我要重新修改申报对吗
是我重新申报之前初始化吗?
我上个季度的数据有问题只能去税务局修改了?有没有啥后遗症?
对于企业所得税,你可以在三季度正确申报就可以了。因为企业所得税是预缴的申报,企业所得税汇算清缴时,会多退少补相应的税款了。
我可以去税务局修改不?
或者去电子税务局修改吗?我知道错了不修改,我感觉事情没有做完
那是属于更正申报,你可以到税务局进行更正申报
税管员会不会问?有啥风险不?
这个就看你具体修改哪个数据了
全部修改,我之前申报的时候看错了月份,申报了上个季度的
会计专管员会咨询你具体的原因