你好! 是的,实践中是记入管理费用借方负数的
税控盘费用全额抵减增值税,可以冲管理费用吗?借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
防伪税控抵减增值税 可以写成 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用吗? 还是必须得是借方管理费用的负数?
请问,税控盘服务费抵税,这个分录,借管理费用贷现金 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数 这个减免税款也应该是红字吧?
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 抵减航天信息发票,这里的管理费用为什么是负数
老师,抵减税控设备费用不是借方:应交税费-应交增值税-减免税款,贷方:管理费用-开办费吗?
老师,如何在电子税务局查询下载一般纳税人认定证明
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老师,请问劳动法规定的满勤,一个月是多少天?
老师您好,员工旅游福利住宿可以进项抵扣吗
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请问老师,工资12000,一个月交多少个税
老师,你好,公司2019年购买原材料有进项票,而且也付款了,只是一直没做账,今天补账的时候没有银行记录,代账公司给做了应付账款,现在要怎么平这个账呢
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老师,如果7月工资到了9月份才发,9月申报47月工资是不是得0申报?如果已经申报了,在10月份申报8月工资时是不是要0申报了?假如8月工资在10月发
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好的,存货盘盈也是记入借方负数吗?
是的,你的理解很对