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你好老师,我公司是一般纳税人。业务是先进行,然后打款给供应商,向他们追进项票。如果是在12月份的业务,次年1月份才能追回来进项票,就假定10号左右都能追回进项票。这个在税务方面,能当做12月份的业务进行进项税顶扣吗,还是说只能当做次年1月份的了

2021-07-19 01:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-19 02:21

学员您好,只要专票发票日期是1月份的,那就不能在12月份所属期进行抵扣的

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学员您好,只要专票发票日期是1月份的,那就不能在12月份所属期进行抵扣的
2021-07-19
如果是1月开出的发票,只能抵扣1月的销项税的
2021-07-20
,你好 1 是的,2这个你需要申报表进项税额转出,3不需要做分录,你之前做过了 ,你这个小规模期间不是0申报吧,那这个是不能抵扣,
2021-04-26
你好!升为一般纳税人前取得的专票是不可以抵扣的。需要做进项税转出
2021-04-26
1.不能,2 是的,理论是的,3 有 影响税局后台看到比对发现有问题也会要求你们3月转出,4 不能利用,你这个到底是招待啥,50万是啥,你可以说下吗,我看是不是视同销售还是进项税额转出?要是=直接送礼品给客户是视同销售,要是招待客户去住宿等,旅游等发生费用是进项税额转出
2021-04-30
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