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老师您好,我司海运一批货物给客户,客户收到后有一些货物进水不能用,保险公司赔付1500元给客户,但是这1500是打款到我司账户,我们再付给客户,这种情况在给客户开票时需要扣减这1500吗?请顺便解释一些原因,谢谢!

2021-07-19 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-19 09:51

同学你好 对的 需要扣减的哦

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快账用户7764 追问 2021-07-19 09:55

会计分录怎么做呢 不应该是: 收到赔款时 借 银行存款 1500 贷营业外收入 1500 赔付客户时 借 营业外收入 1500 贷 银行存款/其他应付款 1500 不应该是这样做的吗? 这样不影响主营业务收入吧

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齐红老师 解答 2021-07-19 10:01

你们做代收代付的不可以吗 为什么要计入营业外收入

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快账用户7764 追问 2021-07-19 10:05

代收代付应该也不会影响我们的主营业务收入吧?

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齐红老师 解答 2021-07-19 10:16

同学你好 这个不会影响的

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快账用户7764 追问 2021-07-19 10:18

所以我们给客户开票不需要扣减这个1500吧

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齐红老师 解答 2021-07-19 10:22

同学你好 这个是不需要扣减的

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同学你好 对的 需要扣减的哦
2021-07-19
你好,你们有三方的转款协议吗?或者是代收款协议。因为你这个业务三流是不一致的,你们是按120元确认商品收入20元,取得发票确认你们的销售费用
2023-02-08
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
您好,合并回答您的问题,保理费包含在价款之内是要冲减货款收入和应收账款的,同时将保理费计入销售费用。
2021-01-22
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