你好这个对应这个增值税变动了,要是这个所得税之前是核定需要改为查账了,只要是增值税=销项税额-进项税额了,只有取得进项税额专票才可以少交税

一般纳税人开普票给小规模纳税人,对一般纳税人公司有什么影响
小规模变一般纳税人手续,对经营和纳税有什么影响
一般纳税人跟小规模纳税人的区别是什么?一般纳税人转小规模的话有什么影响?
一般纳税人和小规模纳税人,如果连续一年没有申报增值税及附加,和企税年报季报? 会对公司和法人有什么影响?
老师,想问一下从小规模纳税人变成一般纳税人后有什么影响
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
不管进项收到的是哪种类型的专票,只要是收到的专票,都能抵扣吗
不得抵扣,用于免税,简易计税,福利,个人消费,非正常损失非正常损失,指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除,购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务。 这些是不能抵扣,电子通行费和旅客运输发票可以抵扣 六、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B3%)×3%
比如购买的固定资产发票能扣吗?设计开发的发票猛扣吗?员工聚餐餐饮票
你好这个是固定资产可以抵扣设计开发的发票猛扣吗?这个指的啥?,聚餐发票是不能抵扣,
公司平台开发收到的发票能扣吗
你好这个是可以抵扣,可以
不能扣的意思即使是我收到专票了,也不行在增值税发票认证系统里去认证吗
你好是的,你这个要是认证需要进项税额转出,
进项税额转出怎么做
需要看用于哪里,借xx 贷进项税额转出 需要看你之前不含税做啥,现在转出就做借xx
比如餐饮费,借管理费用 应交税费进项税额贷银行存款。这个进项税额转出怎么做
借管理费用 贷进项税额转出
那管理费用不会记重复吗
这个之前你做管理费用就少做税额,现在相当收到普通发票,少做那一块就补上,这个原理
意思是进项税额那部分做成管理费用是不?
是的,就是相当于你收到普通发票一样。
好的谢谢老师
好的,我先回复别的学员呐。