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老师工程已经完工,但是发票没有到位,自建工程

2021-07-20 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-20 15:08

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:10

已经完工,有竣工结算报告

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:10

我是根据竣工结算报告和合同先暂估吗

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:11

你好,是的,先按暂估入账处理。

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:14

但是合同价与第三方结算审核价有出入,按照那个来入账

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:17

你好,取得发票先红冲暂估入账,然后根据发票入账就是了 

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:17

我做暂估的时候是根据合同入账还是工程结算审核报告入账

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:21

你好,根据实际支出发生情况入账 

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:25

哦哦懂了

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:25

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:36

老师我还是有点不太明白,比如我合同价500万,在没有转固定资产前我付给对方100万,我做账借在建工程100万,贷银行存款100万,之后没有支付款项,竣工决算后我怎么做账?借固定资产500贷在建工程100 应付账款暂估应付400。再付款就是借应付账款暂估应付100,贷银行存款100收到部分发票怎么做?

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:39

你好,实际发生的合同成本是500万? 

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:40

这个是对外承包的,不就是按照合同价付款吗

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:41

实际发生的要比合同价多吗?

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:41

你好,需要对方给你单位实际施工了,按应付款项支付才是的 

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:43

就是那么多,如果实际发生成本的话会多一个监理费的摊销吧

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:43

你好,监理费不需要摊销,直接计入在建工程成本就是了 

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快账用户1241 追问 2021-07-20 15:59

我这一下做了好几个工程,就需要摊销了吧

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:59

你好,同时做了好几个工程,是需要计算分摊的 

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快账用户1241 追问 2021-07-20 16:00

老师你是觉得实际发生成本与合同成本有出入吗?如果按照实际成本来做,麻烦老师给举个符合我的条件的例子,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-20 16:02

你好,实际发生成本与合同成本可能是有出入的  比如合同成本500万,实际发生成本可能是498万或者501万 

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2021-07-20
你好,正常做账借贷建工程贷银行存款,达到可使用状态的,可以转固定资产。
2021-07-21
你好    你可以根据付款的金额  和合同来暂估入账 到时发票来了冲暂估 按实际发票入账 处理即可。   
2020-12-04
你好;    按你们完工进度比例来做收入 和结转成本的 
2021-11-02
您好,对方是我们的分包单位么,不给发票要问他们要的,没有发票的成本费用不能税前扣除 借:工程施工-合同成本-分包成本 贷:银行
2024-08-09
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