你好,同学。那是你选择的准则 的问题,是否有相关的周转材料等,如果增加不了,选择一个相近的
老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
老师你好!我用的那个管家婆,资产类会计分录里没有原材料,也不能增加,我录到哪去呢
早上好,老师,我们公司去年进的原材料没有发票,且原材料也用来生产了,那今年企业所得税汇算清缴时,要怎么调增,要调账吗?(如果要分录怎么写),或是不用调账,只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
老师好, 我想重新做3月份的账还能重做吗?利润表和资产负债表都申报了。我是三月新注册的公司,买的材料都是老板自掏腰包付的款,材料到了,发票也到了,照理说会计分录应该是原材料和其他应付款,但是老板的钱也没有付清,剩余的钱到次月付,那我怎么写分录
老师,你好,我想问一下成本如何核算,我刚入职一家公司,是个生产企业,卖三种产品,两种是采购原材料加工成产成品卖出,一种是采购原材料加价卖出原材料。原来会计做的账我没看明白,这里材料领用出库没有领料单,到月末时根据期初和期末库存倒推领用原材料金额,那么产成品的成品怎么推出来呢?求指教
购买财务软件借:无形资产一软件服务费 贷:银行存款 摊销时借:管理费用一无形资产摊销 贷:累计摊销一无形资产 对吗,为什么会显示无形资产为负数呢
老师,房租发票开过来了,怎么做分录?
8月份有一张接待费的增值税专用发票,进项税额为1260元,已经做账了,税务系统未抵扣。9月份调账处理如下: 1.借管理费用接待费1260元 借应交税费应交增值税进项税1260元(红字) 2.因为进项税调整更正8月结转未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税1260元 贷应交税费未交增值税 3增值税补提,需要调整税金及附加 这个思路对不对?
朴老师,可以给我们生产用的 boom 表模板吗?
24年3月更正了收入40万相关的增值税,所得税是不更正汇算清缴就可以了?用改账吗?
老师,麻烦问一下取暖费在申报个税的时候是否属于免税收入申报。
劳务报酬计算方法是怎样的
公司社保是当月扣款吧
7月29日成立的个体户 没有做税务登记,10月份做的财务备案税务登记,这个季度是不是不用报税了, 下个季度再报税。
老师,以公司名义购买的公寓,公司持有公寓期间每年都要缴纳房产税和土地增值税吗?要交多少年