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你好,老师,我想咨询一下 我公司所得税汇算清缴不合适,处置固定资产损失五万多计入营业外支出,当时开票按百分之三,然后税务局比对以后,说是开票了要加入所得税的收入项目,这样做合适嘛

2021-07-21 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 10:13

你好,你这个可以对应做账不做固定资产清理,你做其他业务收入, 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)  这个固定资产清理改为其他业务收入,正规是做固定资产清理,差额转营业外支出,

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齐红老师 解答 2021-07-21 10:14

不过这样需要拿你账和税局解释才可以,为啥增值税收入和所得税收入不一致,这个到时候不一定可以说通

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快账用户9328 追问 2021-07-21 10:16

税务局要求是加入其他业务收入,那这样的话就只能改申报表了

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齐红老师 解答 2021-07-21 10:26

实务中我看到有学员反馈也是这样,关键是说固定资产清理对方不明白,对方必须要相等,你这个去改下分录,

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快账用户9328 追问 2021-07-21 10:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-21 10:51

好的,我先回复别的学员了

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你好,你这个可以对应做账不做固定资产清理,你做其他业务收入, 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)  这个固定资产清理改为其他业务收入,正规是做固定资产清理,差额转营业外支出,
2021-07-21
您好,销售价格是否公允?
2022-03-29
同学你好 1.对的 2.嗯, 3.可以的但是没有发票要调增
2021-05-24
同学你好 是按收取管理费减去公司费用后的利润缴纳,支付挂靠方款项时按其成本及项目承包人的利润按开票取走
2021-02-05
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
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