你好,不是这样做的,借银行存款贷递延收益,购入:借固定资产贷银行存款,按月折旧:借管理费用等贷累计折旧,结转:借递延收益贷其他收益或者营业外收入

老师净额法下收到补助用于以后购买固定资产的,在收到时,借,银行,贷,递延收益,待购入时,借,固定资产,递延收益,贷,银行存款,对吗
老师,您好,请问收到补助。收到时做分录,借:银行存款 贷:递延收益,实际发生了办公费做分录,借:管理费用 贷:银行存款 ,借:递延收益 贷:管理费用,这些分录对吗?
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
在2020年12月收到政府的补助金额是3000元,2020年12月实际结转建造固定资产是250000元,用净额法做递延收益,就是借递延收益3000 贷,固定资产3000,在2021年收到补助5000元,借递延收益5000贷固定资产5000,还有117000没有收到补助的,那在2021年要做固定资产的折旧分录吗?做的话,是按剩余抵消递延收益之后的金额计算折旧吗?
老师,我们收到专项政府补助,是购买设备的,40万,收到款时,借:银行存款,贷:递延收益,购买设备:借:固定资产:贷:银行存款;那固定资产计提折旧怎么记账,
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
不是总额法老师
净额的话,在收到时,借,银行,贷,递延收益,待购入时,借,固定资产,递延收益,贷,银行存款(有差价就这样走银行存款支付),次月开始折旧
我理解对的吗
你好 是的。 理解是对的;但是还得 按月折旧就行了。