你好,不是这样做的,借银行存款贷递延收益,购入:借固定资产贷银行存款,按月折旧:借管理费用等贷累计折旧,结转:借递延收益贷其他收益或者营业外收入
老师净额法下收到补助用于以后购买固定资产的,在收到时,借,银行,贷,递延收益,待购入时,借,固定资产,递延收益,贷,银行存款,对吗
老师,您好,请问收到补助。收到时做分录,借:银行存款 贷:递延收益,实际发生了办公费做分录,借:管理费用 贷:银行存款 ,借:递延收益 贷:管理费用,这些分录对吗?
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
在2020年12月收到政府的补助金额是3000元,2020年12月实际结转建造固定资产是250000元,用净额法做递延收益,就是借递延收益3000 贷,固定资产3000,在2021年收到补助5000元,借递延收益5000贷固定资产5000,还有117000没有收到补助的,那在2021年要做固定资产的折旧分录吗?做的话,是按剩余抵消递延收益之后的金额计算折旧吗?
老师,我们收到专项政府补助,是购买设备的,40万,收到款时,借:银行存款,贷:递延收益,购买设备:借:固定资产:贷:银行存款;那固定资产计提折旧怎么记账,
超出注册资本的部分以前会计计入了资本公积科目,现在可以将这资本公积科目转为老板借款,放其他应付款科目吗
老股东转让股权给新股东,公司已完成3轮融资,(A,B,C轮)老股东按照B轮融资估值股份价格转让股权给新股东,双方税怎么交?
老师,请教一下,清算时候的应付未付转营业外收入的话需要考虑增值税吗
老师,资产负债表应付职工薪酬本期和本年都没有金额,是不是说明这个公司根本没工资
销售部办理了营业执照,这个费用是计入管理费用还是销售费用
老师,公司卖车,卖只有残值的车,如果残值是1000,可能多卖,可能少卖,与残值不一致,允许吗?
老师好,请教一下,如果企业法人坐牢了,账户冻结了可以不缴税吗
收到保险费发票,备注栏有车船税,如何做账?
厂房筹建期间,租金入什么科目?
老师,我是2号给老板说的离职,新招的人10号上班的,我可以走了吗
不是总额法老师
净额的话,在收到时,借,银行,贷,递延收益,待购入时,借,固定资产,递延收益,贷,银行存款(有差价就这样走银行存款支付),次月开始折旧
我理解对的吗
你好 是的。 理解是对的;但是还得 按月折旧就行了。