同学你好!最后一个应该是 借:递延收益 贷:其他收益
初次购入增值税税控系统的分录是这个吗 借固定资产 贷银行存款 借应交税费应交增值税 减免税额 贷递延收益 借管理费用 贷累计折旧 借递延收益 贷管理费用
老师公司今年收到稳岗补贴借银行1935贷递延收益-稳岗补贴1935 发生费用后结转递延收益借递延收益-稳岗补贴1935贷管理费用-社保1935分录这样写对吗
老师,您好,请问收到补助。收到时做分录,借:银行存款 贷:递延收益,实际发生了办公费做分录,借:管理费用 贷:银行存款 ,借:递延收益 贷:管理费用,这些分录对吗?
收到政府补助,必须走递延收益?借:银行存款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:其他收益可以吗?第二笔分录的附件用什么?
民政补助,前期做的借:银行存款 贷:递延收益 现在补助用来发工资 计提工资:借:管理费用 管理人员工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 在做一笔 借:递延收益 贷:管理费用 管理人员工资 递延收益冲的是管理费用 还是应付职工薪酬
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
是与收益相关,用于以后期间相关费用或损失的,是贷其他收益吗?
是的啊 贷方是其他收益的
净额法不是冲减成本费用或者营业外支出吗?
净额法是冲减费用的 我习惯总额法的
那我做的净额法的所有分录对吗?
嗯嗯 这样正确的哦
嗯嗯,也就是说,净额法递延收益最终摊销以后会导致当期利润增加,在申报时会产生企业所得税增加是吗?
是的呀 是这样的哦
好的,谢谢
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢