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老师,您好,请问收到补助。收到时做分录,借:银行存款 贷:递延收益,实际发生了办公费做分录,借:管理费用 贷:银行存款 ,借:递延收益 贷:管理费用,这些分录对吗?

2021-07-27 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 14:11

同学你好!最后一个应该是 借:递延收益    贷:其他收益

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快账用户7686 追问 2021-07-27 14:13

是与收益相关,用于以后期间相关费用或损失的,是贷其他收益吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 14:18

是的啊    贷方是其他收益的

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快账用户7686 追问 2021-07-27 14:19

净额法不是冲减成本费用或者营业外支出吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 14:20

净额法是冲减费用的  我习惯总额法的

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快账用户7686 追问 2021-07-27 14:21

那我做的净额法的所有分录对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 14:22

嗯嗯    这样正确的哦

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快账用户7686 追问 2021-07-27 14:23

嗯嗯,也就是说,净额法递延收益最终摊销以后会导致当期利润增加,在申报时会产生企业所得税增加是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 14:25

是的呀   是这样的哦

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快账用户7686 追问 2021-07-27 14:26

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-27 14:27

不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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同学你好!最后一个应该是 借:递延收益    贷:其他收益
2021-07-27
你好   你们是采用净额法 ;所以 这个补助的款 是在你发生的费用或者  购买固定资产后 冲减 费用或者成本金额的 
2021-06-21
你好 你这个递延收益的用途是什么?
2021-08-04
你好,是的,可以这样处理的,
2020-11-14
可以的,分录处理可以
2022-05-24
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