你好,如果这张进项发票是管理费用的发票,那么是借管理费用,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
你好老师,进项税转出的税额,应该做什么会计分录。最终是进入损益了么
老师,你好,收取的发票税额部分当时做了进项税额,由于项目是简易计税,要做进项税额转出,分录应该怎么做呢
老师你好,进项税额转出会计分录是怎样做的?之前进项是挂在待认证税额,分录应该怎样做?
老师你好,进项税额转出会计分录是怎样做的?之前进项是挂在待认证税额,分录应该怎样做?
你好,买了一个电脑,入固定资产,去的了专票,怎么做进项税额转出会计分录是什么?
如果转账给私人的话,用报销的方式转有没有影响?或者说哪种方式转,对于做账的时候没那么麻烦?
如果转账给私人的话,用报销的方式转有没有影响?或者说哪种方式转,对于做账的时候没那么麻烦?
如果转账给私人的话,用报销的方式转有没有影响?或者说哪种方式转,对于做账的时候没那么麻烦?
如果转账给私人的话,用报销的方式转有没有影响?或者说哪种方式转,对于做账的时候没那么麻烦?
老师,公司名下没有车了,但老板用自己的车出去办公,车相关的费用,怎么做可以在税前扣除?
您好老师,我家卖烟酒茶,顾客要求开发票不写具体名称,就只写酒.茶 这样可以吗
小规模纳税人,季度收入不满30万,减免的附加税,需要记账吗
(2)发货时,确认收入和成本: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入-A产品收入/B产品收入/C产品收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本—A产品成本/B产品成本/C产品成本 贷:库存商品-A产品/B产品/C产品 我这科目是不是有误
公司新招一个销售总监,老板跟别人谈的税后实发工资3万,别人没有什么附加扣除,他也不需要公司给他交社保,老板要求我们反推出他的应发工资。
增值税税负高什么原因
如果是成本的发票呢
如果是原材料发票,借原材料 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
这样增加了原材料的资产,但已经使用了
如果已经使用了可以借主营业务成本 贷应交税费
凭证的附件需要什么
你好自己写个说明就可以坐附件
这是去年实际产生的进账税,在今年做的转出
你好,去年的花就借利润分配-未分配利润或以前年度损益调整
麻烦老师写一个完整的分录
提问最好把问题系统地一次讲清楚,这样我们回答会更省力
这样对今年的成本费用有影响吗?
你好,做在以前年度损益调整或利润分配,不影响今年的成本费用
会影响今年的利润吗?
完整分录麻烦老师写一下
借以前年度损益调整或利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。不影响今年利润