你好,他在其他的公司有工资的话,有社保,你们可以正常给他申报工资,个税签的是劳动合同。
老师我们公司有一部人员呢是兼职人员,平时有自己的工作,我们发放报酬,可以走工资薪金吗,还是走劳务报酬呢,个税申报怎么走呢
老师 我们公司有全职和兼职员工 申报个税的时候是先把全职人员的按工资薪金填报 再把兼职员工的按劳务报酬填报吗 兼职员工有实操的具体步骤吗 谢谢老师
我们公司有个兼职的员工,签的是劳务协议,发放报酬的时候备注劳务费,申报个税按工资申报 可以吗
老师,您好,麻烦问下建筑劳务公司,我们给员工支付的劳务费,是需要申报个税还是工资薪金,直接走应付职工薪酬可以吗?建筑劳务公司可以走其他成本支出吗?还是只有劳务费
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
但是和这些兼职人员没有劳动合同,他们在其他公司是正常交社保的,就是我们这边个税要走什么
你好,补上一个劳动合同。然后按工资来申报个税。
如果走劳务报酬呢 是怎么算呢
个人去税务局给你开发票 应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 说明: 1、劳务报酬所得在800元以下的,不用缴纳个人所得税; 2、劳务报酬所得大于800元且没有超过4000元,可减除800元的扣除费用; 3、劳务报酬所得超过4000元的,可减除劳务报酬收入20%的扣除费用;
走劳务报酬所得必须去税务局开票吗
对的,是的是这么做的。
老师 我们现在就需要在自然人税收系统添加兼职人员信息吗
你好,对的,是这么做的。
因为我们公司的账务都是代账公司做的,就是只需要在自然人税收系统添加,然后报税的事情还需要我们处理吗
你好,这个你提前协商好了,你问下财务代理那边他管着做账报税吗?还有你们之前有合同吗?合同里面应该有约定他们需要做的工作。