同学你好,不可以的;需要补做计提的分录,要不应付职工薪酬的账是不平的;
应付职工薪酬可以不计提,发放时直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款或库存现金吗
老师,工资没有计提,都是直接付了,可以直接 借应付职工薪酬,贷银行存款吗
内账工资不计提直接借应付职工薪酬贷银行存款可以吗
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
发放工资时直接做借 费用 贷 银行存款 ,忘记计提了,现在补计提的话是借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 吗?
老师 问一下 陆陆续续买的电线 用于在租用厂房布置等 这个怎么做账 是计入长期待摊吗 不过这个陆陆续续购买的,一次几千块
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
2024年2月的成本发票60多万代账公司没有入账,现在接账回来发现,请问怎么处理?去年代账做的是缺成本票的
老师,企业所得税汇算清缴,我这里的账载金额小于我实际缴纳的金额,因为之前欠费,在24年交了22年11月到23年12月的保险,交了1年2个月的。这里的调减会预警么?
这题为什么选C,所有分录
实发工资比工资表多发了0.32元,这个账应该怎么调平啊
老师有小规模商贸公司和一般纳税人商贸公司,在取得13%专票的情况下,这个专票是不是开给一般纳税人比较有益,因为小规模即使取得13%的原材料专票也只能用来抵扣企业所得税,但一年利润总额不超300万,划为小微企业的企业所得税就按5%,假如取得一张10万的13%专票开给小规模(100000*5%=5000元),开给一般纳税人的话(100000÷1.13*0.13=11504.42478)这中间亏了有6504元呢。 是不是最终公司如果能取得13%的专票还是开给一般纳税人公司比较好,可以用来抵扣平常每月缴纳的增值税。
修理费资本化通过在建工程转入固定资产或者修理费转入长摊的区别在哪里?
老师,清算企业所得税申报中的资产处置损益表、负债清偿损益明细表、剩余财产计算和分配表该怎么填报?
1月先计提的水电,5月收到发票进项怎么怎么做账
那我要怎么计提呢,因为现在是新公司,老板说还没确定好月薪,有辞职的,老板就说多少我就转给她多少
同学你好 在发工资时按实际工资数计提 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 再做 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
罐车司机是送商品混凝土的,这个计入什么科目,还有保洁的工资
同学你好 罐车司机是送商品混凝土的,这个计入什么科目,——计入销售费用; 还有保洁的工资——计入管理费用;