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请问收到一张运费发票金额2000,付款时抵扣了赔付100,实际支付1900,应该怎么做账

2021-07-22 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-22 13:02

同学你好 是销售的运费吗

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快账用户1660 追问 2021-07-22 13:02

是销售发货的

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:09

计入销售费用就可以了

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快账用户1660 追问 2021-07-22 13:10

应该计1900还是2000

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齐红老师 解答 2021-07-22 13:15

计入两千就行了 100计入营业外

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同学你好 是销售的运费吗
2021-07-22
借成本费用2000,进项税额贷,银行存款,营业外收入。
2023-06-14
你好!应该和你们销售货物一起开票的
2021-03-05
您好, 收入 是按照100元确认的
2023-07-17
如果你单位为职工上保险了,帐务处理如下: 1、发生工伤事故后,向职工垫付医药费: 借:其他应收款--保险公司或社保 贷:现金(或银行存款) 2、保险公司或社保赔付公司垫付的药费时(如果全额赔付): 借:银行存款或现金 贷:其他应收款--保险公司或社保 3、如果不是全额赔付: 借:银行存款 管理费用或应付福利费(公司负担部分) 贷:其他应收款--保险公司或社保
2021-07-21
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