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请问老师,这个怎么计提和做账啊

请问老师,这个怎么计提和做账啊
2021-07-23 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 12:25

借管理费用2174 贷应付职工薪酬2174 借应付职工薪酬2174 贷银行存款1656 其他应付款-社保338 其他应付款-公积金180

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快账用户8147 追问 2021-07-23 12:36

个人的公积金和社保也应该包含在管理费用啊?

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齐红老师 解答 2021-07-23 12:54

你好。是的,包括在里面的

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快账用户8147 追问 2021-07-23 13:03

不是不应该包含在里面吗,单位的社保和公积金才能算在里面

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齐红老师 解答 2021-07-23 13:15

这个是你支付给员工工资,只不过你提她付出去了

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借管理费用2174 贷应付职工薪酬2174 借应付职工薪酬2174 贷银行存款1656 其他应付款-社保338 其他应付款-公积金180
2021-07-23
你好 你取得收入才会计提增值税的。 做 :借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 缴纳 “借    应交税费-应交增值税贷银行存款  ”
2021-06-15
你好;  你不知道 就自己计算下 ; 你利润 总额能求出来吗    
2022-01-07
你好,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
2021-06-17
借费用 贷应付职工薪酬-工资、社保 发放时 借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保 个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬 其他应付款 贷银行存款
2021-06-08
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