在调账之前做好清理工作,先统计一下基本支出里多少资金是属于项目支出的,具体在哪些科目核算,进行编制具体的支出明细表,作为调账的依据。然后根据要求确定要调入的具体项目。业务上可以进行内转处理,即将原来在基本支出列支具体科目发生额以贷方进行冲账,同时在同一记账凭证借方反映正确的科目项目。调账凭证内容中基本支出与项目支出间只是支出口径不同,会计核算上各个会计科目只是方向相反,金额相同。

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你好老师,那个长期摊销我当月就摊销了怎么办?审计来我家查账说次月摊销
老师,交外地工地简易征收增值税的会计分录
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老师您好!住宿费专票,一部分是员工差旅产生的,一部分是招待的,请问税金可以抵扣吗?
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请问老师劳务人员在7月开票8月支付的,那7月发票在8月申报没问题吧,现在税务系统后台监控到这些发票都没申报
老师,请问下,我们老板管理了两个公司,我们的工资原来是在A公司,但是公司之前没钱发工资,现在B公司有钱进来,老板让用B公司的钱发原来的工资.是直接从B公司发出来,写成代付A公司员工工资?还是直接把钱转到A公司,弄成往来款?