你好,是的,是这样的
老师好:是不是企业初次购买防伪税控设备,以后每年的防伪税控设备及设备维护费合计480元,都可以在每年增值税应纳税额中全额抵免?谢谢
老师,增值税及附加费申报表附列资料税额抵减情况第一栏增值税税控系统专用设备费及技术维护费这项是不是每年缴纳税盘服务费都可以填里面
企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减。企业发生增值税税控系统专用设备技术维护费,按实际支付的金额, 会计学堂勒老师的初级视频讲课,是既可以写管理费,又可以写固定资产,做学堂的选择题,我选了固定资产和管理费用,但答案是不能选固定资产,小丸子老师讲解是跟固定资产没关系
关于初次申领税控设备的费用以及后续税控设备的年费,这都是可以抵减增值税应纳税额的。但是关于申报表的填写,减免税明细申报表到底要不要填写,在会计问上有不同的老师给出不同答案,我现在想要一个正确答案
关于初次申领税控设备的费用以及后续税控设备的年费,这都是可以抵减增值税应纳税额的。但是关于申报表的填写,减免税明细申报表到底要不要填写,在会计问上有不同的老师给出不同答案,我现在想要一个正确答案
除进口生产环节以外,批发环节等特殊环节比如卷烟的比例税率11%,定额税率250元一个标准箱,一条等于200支等等,这些数据需要记吗考试会不会直接给
为对方提供服务,价款8万元,对方已经支付了部分款项,要求从剩余尾款中扣除2000元条幅费,合同中没有约定,但要我们开具8万元的发票,请问凭证怎么做比较合适?
激活码忘记了,怎么找回
平板恢复出厂设置后忘记激活码
老师,我上月开了120万的专票,今天红冲了40万,又开了42万出来,那,我上月的销售收入是多小,税呢?发票都是13%
什么样的业务会形成滞留票,滞留票的风险是什么
收到了一张专票,但是最后交易没成功,退货了,但是开票方一直没作废掉,会不会形成滞留票啊
请问残保金填写的信息,工资总额填写24年一整年的数据吗?还是平均数?
老师土地使用税是什么征税标准?
请问在哪里查询年度企业所得税申报表?
忘记问了,那每年分录是如何的?是不是借 应交税费-应交增值税-减免税款,贷 管理费用-办公费 吗?
你好,这个是一般纳税人单位发生的支出?
我做的分录是一般纳税人的是吧?那小规模是怎样分录?
你好,你做的分录是一般纳税人的 小规模减免的分录是 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
老师好:有个实务问题,公司是2013年10月成立的,小规模纳税人,之前没有做过内账,都是请外账公司做外账;现在公司突然要做内账,建账的期初余额怎么弄?
你好,需要根据业务发生情况,把相应业务分录补上。 因为之前没有做过内账,现在是无法直接建账录入期初数的
你是说把2013年10月后的内账都要录上?这不太可能吧,发生过的支出老板自己都不愿意去查了。如果是老师你会怎么开展这个内账工作?
那这个期初数可以是0吗?从现在7月开始录内账,下个月就有期初余额了?
你好,如果是我,只能从业务发生的时候开始建账,这样才可以保证数据的准确性。 期初数显然不是0,因为不是新成立的单位
那公司既然有做外账,那我就可以拿外账的期初数据开始做内账,这样数据准确吗?
你好,这样是不准确的,因为内账与外账的核算范围不是完全相同的
那从哪里找2013年单据补齐分录?头大……老师有没别的好方法和建议呢?
你好,内账补齐需要有内账的原始单据。如果原始单据都没有了,就是巧妇难为无米之炊了