借其他应收款 或者贷其他应收款负数金额 贷其他应付款
老师您好,以前记账科目贷方应计入应付账款实际计入了库存现金,可以不冲减记账凭证直接调整科目吗?借库存现金贷应付账款
上年的其他应付款会计科目用错了,应该用其他应收款科目,现在去更正,发现其他应收款科目已经使用了,无法增加二级科目,现在是其他应付款科目余额是在借方,应该在贷方,现在怎么办,怎么处理
发现计提水电费入错其他应收款科目了实际应该入科目应付账款现在怎样调整是红冲吗?
老师,发现去年计提一笔费用,借销售费用贷其他应付款,实际这笔款是多计提的,现在要冲掉其他应付款,,要用以前年度损益调整吗?如果用这个科目,报表就不平了,能调到营业外收入吗?
发现上年度会计科目入错了,应挂预付账款,挂成了其他应收款,要怎么调整?
老师,民非企业,小规模企业,第二季度月所得税申报表:季末资产总额和季末人数如何计算?是资产负债表里的6月数据吗?还是第一季度加上第二季度的数据和➗2=季度平均数据?营业成本是否含管理费用?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师早!请问我司现在是用6月份工资申报5月份个税,如何调整到6月工资对应申报6月份个税呢?
老师,可以不入生产成本,直接计入主营业务成本吗
税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了,不和税务报表对上不能申报的!麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里?
董老师 在线吗?想咨询您~
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
我自己开了一个分录是借其他应收贷应付账款
这样可以吗
你好,对的,这样也可以的