你好,借 其他应收款(个人部分)应付职工薪酬-社保(单位部分)
之前算工资做分录做的是已经扣除了社保的工资,然后现在交了社保了,应该怎么做分录
之前算工资做分录做的是已经扣除了社保的工资,然后现在交了社保了,应该怎么做分录
想问下,申报了社保还没交,应该做分录吗,如果报了工资有社保的扣除最后公司注销也作废了申报那几个月的社保,分录应该怎么做
老师好,有离职员工之前做账时已经把公司缴纳的社保计提并缴纳,因推迟两月发的工资 现在要从工资里把公司承担的社保部分扣除,分录应该怎么做
在做工资表的时候,实际是公司应该交的社保部分,在员工的工资里面扣掉了,这个扣掉的这一部分公司社保费应该怎么做分录?
请问老师,收到银行发放的保理融资款计入什么科目?
老师,我这个公司是替别人中标的,A托这个公司给别人开了30多万的专票,然后A方给这个公司法人微信私下付了增值税,附加税1万多元,这个也属于虚开发票吗?
老师好,开出去的房屋发票,怎么申抱增值税,填在哪行
年度汇算清缴需要缴纳所得税的会计科目
老师,公司之前几年将微信收款的银行到账确认了收入,开发票时又确认了一遍收入,现在将应收账款借方余额做到贷方,贷:应收账款(红),贷:主营业务收入,将应收账款的贷方余额做到借方,借:应收账款,贷:主营业务收入,这样可以吗?
老师麻烦问一下,商贸公司交印花税是万分之五吗,谢谢
为啥顺流交易投资方最为存货的被投资方作为固定资产,实现的收益要减去×持股比例呢,不应该直接减去实现的收吗
用公户上一台新能源汽车需要申报车船税吗
公司偷税被罚款了,会影响出纳吗
麻烦请郭老师答疑 老师,我以前的资产负债表是按照账本上应收和预付的结余数填报的,现在我想改写填报方式,按收对收,付对付的方式填报。我想问一下,总账以前都是按照账本上应收预付当月发生的数填报,以后是不是总账还和以前一样的方法计算填报就行了?
你好,借 其他应收款(个人部分)应付职工薪酬-社保(单位部分)贷 银行存款
不用计提?
之前发工资的时候就已经扣除了个人部分,但是没做其他应收款这个分录
那你发工资的分录是错的
计提单位部分 借 费用 贷 应付职工薪酬
那怎么改
你好,重新做发工资的分录 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 其他应收款-社保