同学你好 计入研发支出就行了 研发成功之后计入无形资产 然后当月开始摊销
预付货款时,借应付账款贷银行存款,收到对方发票时要怎么做账呀?
公司委托做一套系统软件,还没做完不能用。已经付款,做的借应付账款暂估,贷银行存款。现在对方开了票,开的服务费。现在怎么做帐?现在还不能用还不想进无形资产,想等交付使用再进
让对方开发软件系统,付款后做的借应付账款 贷银行存款,现在收到了系统开发服务费发票,怎么做账?借无形资产 贷应付账款么?怎么做账?怎么摊销?
老师 代收代付运费 怎么做 发票是进来的 借 管理费用/服务费 贷 应付账款 借 应付账款 贷银行存款
老师,5月份公司付款买一个财务软件应该怎么做账呢?是借无形资产50000 贷银行存款 50000么? 还有摊销怎么做呢?
老师再报第三季度所得税的时候,有一个门店没有开通社保,有两个员工就在他另外一个公司下交社保,这个公司在几天工资的时候没有计提这两个人的工资,但是个税系统报了个税,企业所得说的表要怎样填
收购猪头加工成耳朵、舌头、猪头肉等各种半成品,如何核算成本?比如第一个入库70万,销售30万,加工成本,按重量比例发分配成本后库存还有40万,本月进货97万,销售58万,加人工成本12万后,按之前的重量比例法核算成本有83万,和58万销售额明显不合理,正确的成本核算应该怎么做?
律师挂靠律所怎样缴纳个税
律师事务所律师缴税
老师您好,我们公司增值税是小规模企业,开有专票和普票,专票是不是填第二行增值税销售额得交税,普票填第十行小微企业免税销售额那
公司员工的报销支出 公户已转 发票未开 后面找别的发票冲账可以不
出口贸易公司存在的意义是什么,国外客户可以自己在国内采购啊
新公司,没有完成实缴。购买设备应该如何做账。 借:管理费用-开办费 贷:其他应付款 这样写分录对吗
公司是个人独资,法人买的固定资产可以入公司的固定资产吗?
老师您好,我们公司增值税是小规模企业,这个季度开有百分之三专票,也开有普通,是不是专票要交税
现在收到发票怎么做分录?借方是什么?贷应付账款。研发未成功不进无形资产么?有发票不行吗
现在收到发票做的借无形资产贷应付账款
计入无形资产就可以了