同学你好 计入研发支出就行了 研发成功之后计入无形资产 然后当月开始摊销
预付货款时,借应付账款贷银行存款,收到对方发票时要怎么做账呀?
公司委托做一套系统软件,还没做完不能用。已经付款,做的借应付账款暂估,贷银行存款。现在对方开了票,开的服务费。现在怎么做帐?现在还不能用还不想进无形资产,想等交付使用再进
让对方开发软件系统,付款后做的借应付账款 贷银行存款,现在收到了系统开发服务费发票,怎么做账?借无形资产 贷应付账款么?怎么做账?怎么摊销?
老师 代收代付运费 怎么做 发票是进来的 借 管理费用/服务费 贷 应付账款 借 应付账款 贷银行存款
老师,5月份公司付款买一个财务软件应该怎么做账呢?是借无形资产50000 贷银行存款 50000么? 还有摊销怎么做呢?
老师:房地产预售,到最后清算调不调之前预售的利润?像土增税清算一样
设施用地上建设房屋,直接用于农业生产,这个建设成本计入固定资产房屋还是长期待摊费用?
企业季报季末从业人数填写,是最后一个月报的人数吗
精斗云以前的期数还能反结账吗,比如现在是7月,5月的账还能反结账吗
老师,海关汇率有什么规定?
金蝶精斗云如果第6期不结账导出来的财务报表,资产负债表和利润表和结过账导出来的财务报表是一样的吗
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
请问这两个分录是什么意思?
房租租赁,协商租赁的各项税费也由承租方付款,承租方下账时,把租赁费的金额和税费金额的总额计入长期待摊费用是否可以
驾校账务处理,收到学员4000元学费,其中有490元是考试费,其中1500元用现金代学员存入资金监管平台等学员考了科目三再退回公司公户,开票3510元给学员。怎么做账?
现在收到发票怎么做分录?借方是什么?贷应付账款。研发未成功不进无形资产么?有发票不行吗
现在收到发票做的借无形资产贷应付账款
计入无形资产就可以了