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老师,你好!我们公司是做机械设备的,生产周期在半年以上,主要业务就是按照客户的要求进行机械设备的组装,项目需要什么材料就采购什么,工人们在客户那里进行组装,根本不会有存货,请问老师,月末怎么结转成本呢?问题二:我们与客户签订合同时会收到30%的定金,我的分录:借:银行存款 贷:预收款,项目进行到70%时,客户结算在70%的项目款,请问老师此时收入确认分录该怎么做呢?谢谢!

2021-07-26 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-26 23:27

同学您好,那您就完工的时候确认收入,并同时结转成本。 您到70%的时候就需要开票结算70%的收入是吗

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快账用户9558 追问 2021-07-27 20:33

老师我们每个项目的生产周期在半年左右呢,是每月末结转成本还是收到70%结算款时结转收入?

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齐红老师 解答 2021-07-27 20:43

没有完工就不结转

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快账用户9558 追问 2021-07-27 20:48

那购进的原材料一直就挂着,等项目结束了一次结转成本,确认收入,结出利润吗?收到70%结算款时不应该确认收入吗?不结转成本的话,成本与收入匹配啊

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齐红老师 解答 2021-07-27 20:51

原材料转入生产成本

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快账用户9558 追问 2021-07-27 20:54

老师也要转入到库存商品,到完工时将库存商品一次性转主营业务成本吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 21:03

没有完工就不转库存商品

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快账用户9558 追问 2021-07-27 21:04

谢谢老师的指导,非常感谢

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齐红老师 解答 2021-07-27 21:06

不客气,这个是我们的职责所在

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同学您好,那您就完工的时候确认收入,并同时结转成本。 您到70%的时候就需要开票结算70%的收入是吗
2021-07-26
客户用你的名义去融资。那就相当于客服,他本身自己是没有设备的,他就用你公司的设备去融资,开票也是你公司开,名义上的业务发生是你公司和那个租赁人对吧。
2021-09-08
收入你已经确认了200万,成本没有结转:借:主营业务成本-- 80    贷:合同履约成本--80万
2023-02-22
学员你好,问题不完整
2022-12-24
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
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