同学,你好 工程施工--XX项目--材料

我是做工程项目的,购买回来的材料,应该怎么做分录比较合适
公司买材料直接用在工程项目上不先放仓库,会计分录怎么做比较合理
公司买材料是直接用在项目上,不放仓库的,怎么做分录比较合理,是建筑服务业,如果是直接按工程成本,那是不是要月底做结转?
客户1和客户2分别为项目A做工程,1和2分别与我公司签合同购买材料,现客户2无工程许可做不了,项目方决定将2的工程转给1,我公司全部为1购买材料,但之前已经为2购买了50万材料,钱已付材料已买,未开票,我公司现在应该怎么做,才能将这50万材料转给1
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
那如果没有付款,只做暂估入账的话,那么分录是否,借:工程施工_XX项目_管材 贷:应付账款XXX
同学,你好 恩恩,是的
然后等付款了,发票回来后,我再做成本结转?
同学,你好 成本结转是要确认收入的时候再做的
那我工程施工这个科目,在资产负债表里要列出来吗?是作为一级科目吗?
同学,你好 嗯嗯,可以的
那我们租别人的机械,实际开这个机械的也是他们的人,那这个要入到什么科目比?
同学,你好 是租赁费发票吗
发票还没开,所以暂时不知道入到哪个明细比较好。另外工程施工企业的税负率达到多少会比较合理?
同学,你好 拿到发票,看发票内容,在做到相应科目