同学你好 你的问题是什么
开发票清单导入时显示税收分类编码版本号,中外合作油气标识,价格方式格式错误
东方公司为一般纳税人,增值税率13%,假定不考虑其他税费,2010年6月发生如下业务:(会计分录用万元表示)(1)6月5日,向甲公司销售A商品1000件,标价总额为2000万元(不含税),商品成本为1600万元(需同时结转成本),为促销给予对方10%的商业折扣并开具了增值税专用发票。东方公司已发出商品,并办妥了托收手续。(2)6月12日,因部分A商品质量不合格退回500件,东方公司当日开出红字发票,商品已验收入库。(3)6月20日,东方公司将退回的A商品作为福利发放给职工,其中生产工人200件,管理人员50件,该商品每件市场价2万元,单位成本1.6万元。(4)6月26日,收到丙公司来函。来函提出,2010年5月从东方公司所购B商品因质量问题要求价格上给予10%的折让,该商品售价为6000万元,增值税额为780万元,货款已结清。东方公司同意给予折让并开具了红字发票。要求:(1)逐笔编制东方公司上述业务的会计分录。计算东方公司6月份的主营业务收入总额。
2、甲股份有限公司系增值税一般纳税人,适用的所得税税率为17%,适用的所得税税率为25%,销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。甲公司2008年12月发生如下业务(1)12月8日,向乙企业赊销A产品10件,单价为2000元单位销售皮本为1000元约定的付款条件为:2/10,n/20。(2)12月8日,乙企业收到A产品后,发现有少量残次品,经双方协商,甲公司同意折让5%。余款乙公司于12月8日偿还。假定计算现金折扣时,不考虑增值税。(3)采用视同买断代销方式委托东方企业销售A产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元,商品已发出,甲公司尚未收到款项。(4)12月18日,乙企业要求退回本年11月20日购买的10件A产品。该产品销售单价为2000元,单位销售成本为1000元,其销售收入20000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意乙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。甲公司收到退回的货物要求:编制上述业务会计分录
3.南湖公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。南湖公司2020年1月发生如下业务:(1)接受神舟公司的委托,代其销售A产品1000件,按售价的10%收取手续费(手续费的增值税税率为6%)。A产品双方的协议价为每件200元,每件成本100元。南湖公司已将受托的A产品按每件200元全部售出并同时收到款项。向神舟公司开出代销清单并收到神舟公司开具的增值税专用发票。南湖公司扣除手续费后将剩余款项归还给神舟公司。(2)采用视同买断代销方式委托东方公司销售B产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元。东方公司在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与南湖公司无关,代销商品的实际售价由东方公司自定。东方公司将该批商品按3000元的价格售出,并给南湖公司开来代销清单、结清合同价款。要求:分别编制(1)、(2)业务中南湖公司、神舟公司、东方公司的会计分录。
3.南湖公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。南湖公司2020年1月发生如下业务:(1)接受神舟公司的委托,代其销售A产品1000件,按售价的10%收取手续费(手续费的增值税税率为6%)。A产品双方的协议价为每件200元,每件成本100元。南湖公司已将受托的A产品按每件200元全部售出并同时收到款项。向神舟公司开出代销清单并收到神舟公司开具的增值税专用发票。南湖公司扣除手续费后将剩余款项归还给神舟公司。(2)采用视同买断代销方式委托东方公司销售B产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元。东方公司在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与南湖公司无关,代销商品的实际售价由东方公司自定。东方公司将该批商品按3000元的价格售出,并给南湖公司开来代销清单、结清合同价款。要求:分别编制(1)、(2)业务中南湖公司、神舟公司、东方公司的会计分录。
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
老师你好,我们的员工属于劳务外包,产生的劳务费可以计提吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致,我改成其他业务收入,改第四季度财务报表和企业所得税报表,和不改就让它不一致,哪个风险更高一点呢
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,有笔预提的费用300多万,审计公司全部做了冲销,这笔预提的费用25年还在付款用发票做抵消,但是审计那边全部给做了冲销,导致所得税得缴纳100万多,领导不愿意缴纳,审计那边也不愿意调整回来,这个事应该怎么处理,如果24年年报按账面上的数据申报会有什么影响,谢谢
请教一下,社会团体的每个季度的银行结息 贷方要做到其他收入~非限定性收入 是这样吗?
法人转入公户的款项附言备注没有写投资款,这样不能做为投资款只能做往来款款
老师,现在公司购买的车辆,还可以一次性抵扣当年所得吗?
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老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说是可以债转股,我们如何账务处理?计入什么可么?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复
老师,企业所得税年报的调整项目如果填在其他这一类,需要写说明证明是什么吗?还是直接填就可以可?
开票时显示上面那些文字,来不了票
这个发票开的不对 上面提示价格不对