你好 借银行存款贷 专项应付款 发生支出 :借成本或者费用 贷银行存款 ; 借专项应付款 贷 成本或者费用
老师,我们是污水处理厂,发生危险废品处置费用,这部分费用,由财政拨付专项资金,这个需要怎么做会计分录
#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
老师,我们属于生产制造企业,是做印刷的,其中会涉及到油墨、溶剂等一些危化品,然后我们每年都会产生一些危险废弃物,例如擦拭过油墨的废布还有一些废旧刀片等等。这些废物要处理的话需要联系专业的回收公司处理,这里就会产生一些危废处理费用,像是这种费用,我要怎么进行账务处理啊?计入管理费用好像这跟生产的又有关系,计入制造费用他也不完全是生产的,我该计入哪里?
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
老师,我们公司发生下面这个业务怎么申报,我们是物业公司自来水公司收园区的自来水钱用的公司垫付的,然后园区给我们公司垫付的水费钱,我公司就是代收代付中间没有收入,在开票环节:自来水把水费部分给我们开的百分之三的专用发票,污水处理费开的财政收据,我们给园区也是开的百分之三的专用发票,污水处理费开的收据,我不知道怎么申报增值税,如果直接申报就要交税,我们实际没有收入,是代收代付,
应纳税所得额是什么意思?是指公司开发票的增值税么
成本核算委外加工成本,委外加工费单价是取不含税单价核算吧?
老师,电脑里的计算器,哪个是根号?考试不让带计算器,电脑里的计算器找不到根号,不知道如何使用
工资专项附加扣除之前在A单位申请过,现在在B单位工作了,B单位需要做税务登记后员工得重新申请专项附加扣除选择B单位么
合作社自产销售林业产品是不是发票上所有的植物品种都能抵扣?花卉所有种类也都能抵扣吗?
旅游行业差额开票,实际抵扣成本大于开票成本最后没交税,开票产生销项税额是4895.49,附件是我做的分录对吗
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老师,我能问您一个问题吗?旅游行业,差额开票,开票金额销项税额是4895.49,实际抵扣的成本大于扣除成本费用,最后不要交税,这个产生的销项税额最后怎么处理写分录
老师年金净流量=现金净流量总现值/年金现值指数这个 现金净流量总现值,要不要减掉原始投资额的?我怎么刻 是不用减的,刚做了一题怎么要减的?
删除开错的发票在税务局里面怎么删除?
老师,专项资金少,实际发生的多。这个差额怎么记?现在我把应付的按应付账款记的。专项款做的借银行,贷长期应付款,
支付的时候就发现不会做了
你好 差额 你们计入成本或者费用去核算即可;
实际发生的处置费,我记到了应付账款,收到专用款我记到了长期应付款,这样就不对了?
你好 是的。 这个不应该走长期应付款科目的
是当时要求专项资金单独列支,我就记到长期应付款了,那需要怎样提现出政府专项这块呢
你好 你们专项款 没有走专项应付款科目去核算吗
没有这个科目啊
你好 那你没有这个科目 ; 那你就用你们 长期应付款 或者应付账款来处理 ; 到时你们专项款自己做一个台账
好的谢谢老师
没事的; 记得千万要做台账 ;到时 这个专项款资金要核算收支的