你好 借银行存款贷 专项应付款 发生支出 :借成本或者费用 贷银行存款 ; 借专项应付款 贷 成本或者费用

老师,我们是污水处理厂,发生危险废品处置费用,这部分费用,由财政拨付专项资金,这个需要怎么做会计分录
#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
老师,我们属于生产制造企业,是做印刷的,其中会涉及到油墨、溶剂等一些危化品,然后我们每年都会产生一些危险废弃物,例如擦拭过油墨的废布还有一些废旧刀片等等。这些废物要处理的话需要联系专业的回收公司处理,这里就会产生一些危废处理费用,像是这种费用,我要怎么进行账务处理啊?计入管理费用好像这跟生产的又有关系,计入制造费用他也不完全是生产的,我该计入哪里?
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
老师,我们公司发生下面这个业务怎么申报,我们是物业公司自来水公司收园区的自来水钱用的公司垫付的,然后园区给我们公司垫付的水费钱,我公司就是代收代付中间没有收入,在开票环节:自来水把水费部分给我们开的百分之三的专用发票,污水处理费开的财政收据,我们给园区也是开的百分之三的专用发票,污水处理费开的收据,我不知道怎么申报增值税,如果直接申报就要交税,我们实际没有收入,是代收代付,
公司贷款,付的利息给开了公司抬头发票,但是项目名称开的金融服务个人贷款,这个是不是不能税前扣除,得红冲开企业贷款
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。
员工的工资在子公司发,社保在母公司交可以吗?
增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏
公司购买理财需要交哪些税
老师,公司使用企业微信审批报销,审批流程走完了,把流程单子打印出来了,还需不需要再填实体的报销单呢?实体报销单还需要领导签字吗?
员工办理失业会发放到单位账户吗
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师,别人挂靠我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好
老师,专项资金少,实际发生的多。这个差额怎么记?现在我把应付的按应付账款记的。专项款做的借银行,贷长期应付款,
支付的时候就发现不会做了
你好 差额 你们计入成本或者费用去核算即可;
实际发生的处置费,我记到了应付账款,收到专用款我记到了长期应付款,这样就不对了?
你好 是的。 这个不应该走长期应付款科目的
是当时要求专项资金单独列支,我就记到长期应付款了,那需要怎样提现出政府专项这块呢
你好 你们专项款 没有走专项应付款科目去核算吗
没有这个科目啊
你好 那你没有这个科目 ; 那你就用你们 长期应付款 或者应付账款来处理 ; 到时你们专项款自己做一个台账
好的谢谢老师
没事的; 记得千万要做台账 ;到时 这个专项款资金要核算收支的