你好 借银行存款贷 专项应付款 发生支出 :借成本或者费用 贷银行存款 ; 借专项应付款 贷 成本或者费用

老师,我们是污水处理厂,发生危险废品处置费用,这部分费用,由财政拨付专项资金,这个需要怎么做会计分录
#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
老师,我们属于生产制造企业,是做印刷的,其中会涉及到油墨、溶剂等一些危化品,然后我们每年都会产生一些危险废弃物,例如擦拭过油墨的废布还有一些废旧刀片等等。这些废物要处理的话需要联系专业的回收公司处理,这里就会产生一些危废处理费用,像是这种费用,我要怎么进行账务处理啊?计入管理费用好像这跟生产的又有关系,计入制造费用他也不完全是生产的,我该计入哪里?
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
老师,我们公司发生下面这个业务怎么申报,我们是物业公司自来水公司收园区的自来水钱用的公司垫付的,然后园区给我们公司垫付的水费钱,我公司就是代收代付中间没有收入,在开票环节:自来水把水费部分给我们开的百分之三的专用发票,污水处理费开的财政收据,我们给园区也是开的百分之三的专用发票,污水处理费开的收据,我不知道怎么申报增值税,如果直接申报就要交税,我们实际没有收入,是代收代付,
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,专项资金少,实际发生的多。这个差额怎么记?现在我把应付的按应付账款记的。专项款做的借银行,贷长期应付款,
支付的时候就发现不会做了
你好 差额 你们计入成本或者费用去核算即可;
实际发生的处置费,我记到了应付账款,收到专用款我记到了长期应付款,这样就不对了?
你好 是的。 这个不应该走长期应付款科目的
是当时要求专项资金单独列支,我就记到长期应付款了,那需要怎样提现出政府专项这块呢
你好 你们专项款 没有走专项应付款科目去核算吗
没有这个科目啊
你好 那你没有这个科目 ; 那你就用你们 长期应付款 或者应付账款来处理 ; 到时你们专项款自己做一个台账
好的谢谢老师
没事的; 记得千万要做台账 ;到时 这个专项款资金要核算收支的