同学 你好 手工编制财务报表 你可以依据科目余额表,其勾稽关系资产=负债%2B所有者权益
请问老师,社保岗位补贴的钱记入营业外收入科目吗?
老师 你好 小规模纳税人蔬菜可以开免税的吗
成本物料人工占比,是哪个和哪个比
老师,高新技术企业人工工资社保、折旧这些怎么摊销呢
老师,请问服务内容是做小红书和百度,还有抖音,技术服务费的,那么开票内容的类目什么昵
老师,我们是生产企业可以买成品进来直接买出去吗,变成商贸企业
我要申报劳务所得个税,添加纳税人信息是从这里添加吗?
我们开出红字确认书,对方未确认,下个月报税,进项是不是不用转出
请问老师,这个做审计的那里要我们签这个声明书,这个没有什么风险的吧,之前年的都没签过。今年突然要签这个,请问老师,这个做审计的那里要我们签这个声明书,这个没有什么风险的吧,之前年的都没签过。今年突然要签这个
法人淘的一些仪器没有发票如何入账? 他名下两家公司, 他打算用A公司名义给B公司开这些仪器的票,可以吗?
老师您比对下我填写对应的对?
这是我的年度科目余额表,第一份是我填写的财务报表
同学 你好 没啥问题 你的报表本身就挺简单的
但是我的管理费用跟财务费用为什么跟科目余额表不一样呢报表上的数据跟科目余额表上的数据
出现不一样 你检查下 这两个科目的明细 按照逻辑上 报表按照科目余额表填列
但是我的未分配利润跟利润表的利润总额,是跟科目余额表的利润分配年初数跟期末数都能对应的上的。这就没问题吧
嗯 我刚大致帮你勾稽一下 没啥问题 刚才我看 应该是 你的财务费用和管理费用应该存在记串的情况
如果有原因是不是因为之前有分录做错冲减,但是我的这个软件正数做借贷反方向分录就不会冲掉,只有做负数分录才能冲减,是因为这个原因?
同学 你好 有这种可能 从报表层面 不存在勾稽错误的问题
老师,我这是6月份的科目余额表,然后我六月出的报表,为什么会不平呢
这是6月科目余额表
同学 你好 如果不平 你先计算下差额 在科目余额表中查找一下 看看是否漏记 或者多记得情况 这个我没法帮你细查 只能告诉你方法。
我需要怎么找差额呢,怎么找出哪里有错误呢按理说我根据科目余额表应该怎么得出资产负债表跟利润表呢,现在6月的还没结转我应该看科目余额表那一栏次呢
财务报表形成的逻辑是 原始单据--- 记账凭证--账簿(包括明细账、科目余额表)---报表 你报表不平存在的问题,你可以先核对科目余额表,如果科目余额表跟报表一致 那么需要翻看凭证 ,是否存在科目记错 或者借贷不平的问题,从你们报表上看你们业务不复杂,检查很快的。
老师,我们公司打算从银行贷款,这样的话我们现在同一年度有两份报表,这两份报表就是预付账款那里还有应付职工薪酬那里有区别,那份给银行比较合适呢,能好看一点呢
老师,我们公司打算从银行贷款,这样的话我们现在同一年度有两份报表,这两份报表就是预付账款那里还有应付职工薪酬那里有区别,那份给银行比较合适呢,能好看一点呢
同学 你 好 银行贷款一般会关注 你们公司的资产状况 从银行角度肯定是希望你的资产越大越好。
但是我们实际就只调动了预付账款跟应付工资,这样的话是我这边不用调整是吧,就是预付账款上面有数就按照预付账款的数据来填写就可以了是?本身我们的银行以及货币资金越来越少了已经
但是我们实际就只调动了预付账款跟应付工资,为了当时申报税务的时候账面看着好看。这样的话是我这边不用调整是吧,就是预付账款上面有数就按照预付账款的数据来填写就可以了是?本身我们的银行以及货币资金越来越少了已经
同学 你好 报表上的科目适当调整一下 调整太多 就显的比较假了
您说的调整一下是调整那些科目呢,我们确实没有那么多的收入,但是要贷款,需要怎么处理比较好呢
同学 你好 调整报表一般是需要据实调整,作为财务会计人员,随意调整报表已经违反了职业道德 包括你把应付职工薪酬调整到预付款,明显不符合会计准则要求 其次刻意粉饰报表 骗取银行贷款也需要负法律责任。建议据实调整。。