你好那24类似是残值的
2020年末提折旧之后的金额为啥不是账面价值
固定资产,5年,无残值,原值100,第一年年末账面价值50,双倍余额递减法计提折旧,第一年计提折旧100*2/5=40万元,年末计提减值10万元,第二年,是不是就是50*2/4=25万元,50是提完减值后的金额,,2/4是提完减值后按剩余年限重新计提折旧是吗
老师,您好,最后一问其中2021年更新改造前应计提的折旧没太明白,,之前19年折旧250 20年折旧500 减值250账面价值=4200 所以21年折旧不应该是(4200-120)/10/2=204么 为啥是240呀
依题2,企业2020年年末应收账款科目余额为1200万元,本年计提坏账准备的金额为40万元,年末坏账准备科目余额为120万元,则2020年末账面价值是()。年末账面价值请问是1200-120=1080吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
面试时:领导提问,未分配利润过大的几种解决方案
老师要求供应商开票,税点公司出,银行汇款税点备注什么?
公司卖材料给个人,需要开发票吗?现金收款
23年1月1日个报分录写一下带上金额
老师,我想问一下,在上个月时暂估了一笔成本,借 主营业务成本 进项税 贷 预估成本 这个月付款,但依旧没取得发票,我能借 预估成本 贷银行存款吗?那取得发票时怎么做账呢
老师计算国债利息时全年按照多少天计算,金融机构贷款全年按多少天计算?
你好老师请问以前年度社保费没有计提,直接做支付时用的应付职工薪酬社保费银行做的,导致现在应付职工薪酬科目有借方余额,怎么调账好些呢?
公司出售车辆收入1万元,税务认为交易价格偏低,要按4万元确认。该如何做账?
老师,我是服务行业的,有些客人会在开票的时候,多交钱返现,财务应该怎样处理提现
郭老师在吗,有问题请教