先按照红字发票做负数分录 再按照新开的发票重新做账

老师5月份的发票信息不全进行了发票红冲,重新开了一张发票,这种的怎么做账务处理
去年12月份开进来一辆车的发票1月跟2月已经折旧过了,然后三月份这张发票红冲,又重新开了一张。那这个账务要怎么处理
4月份开的普票,小规模纳税人,5月份的时候客户反应开票信息有误需要重开发票,5月份先冲红了4月份开的那张发票,有重新开了正常的发票,现在7月份纳税申报,对于冲红的发票电子税务局里面应该怎么处理了
老师,您好,请问全电发票,开错信息,当月红冲了,重新开了,开错和红冲的发票还需要做账务处理吗?
老师请问23年一张专票24年1月红冲了,重新开了一张蓝字发票比红冲的那张票少了3万多元,这个怎么做账务处理
老师,我们5月份的这笔货款,6月申报了,税款已经交完,那我8月申报要把它转出吗
对的,8月份的时候转出就行