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老师5月份的发票信息不全进行了发票红冲,重新开了一张发票,这种的怎么做账务处理

2021-07-28 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-28 09:10

先按照红字发票做负数分录 再按照新开的发票重新做账

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快账用户5457 追问 2021-07-28 09:13

老师,我们5月份的这笔货款,6月申报了,税款已经交完,那我8月申报要把它转出吗

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齐红老师 解答 2021-07-28 09:14

对的,8月份的时候转出就行

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先按照红字发票做负数分录 再按照新开的发票重新做账
2021-07-28
你好 严格来说,是要的 但是实务中,你当月这样操作,只是发票进行了调整,你账务处理不处理没有影响的
2023-10-20
你好,申报的时候你的销售额正数加上负数,合计一块填写。
2022-07-05
你好,红冲4月份的这个做不做都可以的,不影响
2024-06-25
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
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