新年好 先根据红冲的发票做之前入账的相反分录,然后根据重新开蓝字发票再做相应分录就是了

老师你好我有一张发票是22年开的,23年1月红冲了忘了开红字发票,1月又从开了一张正确的发票,2月才开出红字发票,请问这个有没有影响,账务处理应该怎么做
老师好,11月开了一张发票,1月又红冲了这张发票,又重新开了这张发票,金额都是一样的,那我账上还要做处理吗
23年12月开了100万的收入发票,24年1月又红冲,重新开了97万的发票,这个我要怎么账务处理?
老师请问23年一张专票24年1月红冲了,重新开了一张蓝字发票比红冲的那张票少了3万多元,这个怎么做账务处理
老师好,我有一张开出的数电发票,2月开出蓝字发票,3月.1红冲了,那现在这个2月份的蓝字发票咋处理
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
老师这个不要冲成本的吧,这是冲23年的,24年重开的,没关系吧,也是正常做相反的分录再根据蓝字发票做正确分录就可以了吗
你好,是的,是这样的(正常做相反的分录,再根据蓝字发票做正确分录就可以了)
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。