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老师,这题进项税额怎么算?

老师,这题进项税额怎么算?
2021-07-28 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-28 11:28

你好,进项税当时是11%的税率,2300*11%=253.

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你好,进项税当时是11%的税率,2300*11%=253.
2021-07-28
同学,你好! (1)进项不能抵扣。理由:专门用于职工福利,进项税额不能抵扣。 (2)进项税额1105万元 (3)进项税额50*3%=1.5万元 (4)(5)不能抵扣。理由:购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务进项税额不能抵扣。 (6)销项税额17000*9%=1530万元 (7)单位或者个人为其他的单位或者个人无偿提供服务、无形资产、不动产视同销售。但是用于公益事业或者以社会公众为对象的除外,本题用于公益,不用确认销售。 (8)完全在境外发生的劳务不用确认销项。 (9)应纳税额:2100/(1%2B5%)*5%=100万元 进项税额:1105%2B1.5=1106.5万元 销项税额:1630万元 应纳税额:1630-1106.5=523.5万元
2021-08-13
业务1可以抵扣进项税额是 750*1.1*1.2*0.1+12*0.09=100.08
2022-08-24
您好,麻烦给下题目,方便老师分析哈
2020-08-31
同学,您好! 2200*6% 希望可以帮到你
2022-07-11
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