您好 请问您发生了什么业务
请问老师,上个月有一笔银行手续费多扣的,这个月退回来了。上个月做分录:借:财务费用 贷:银行存款,这个月是不是要做,借:财务费用(负数)借:银行存款
老师,刚才银行兑承兑不能只做一笔分录,我回头一想,想不通了,您说借银行存款,借财务费用,贷应收票据。不是,财务费用我觉得要单独做借财务费用贷银行存款
老师,我们银行承兑汇票贴现,是不是把复印件和银行单到时候一起做账就好。就借银行存款 财务费用 贷应收票据
老师,对公户收到银行利息 借:银行存款 10 贷:财务费用 10 我看到有财务在金蝶系统做帐 借:银行存款 10 借:财务费用 -10 这样不是借贷不相等了吗?
老师做外账得时候, 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 :银行存款 财务费用 贷:应收票据 还是 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得,这个是怎么处理呐!