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买回来了774000的设备,前期入了固定资产,几个月后又改装以90万的金额卖出去,请问如何做账务处理

2025-12-22 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-22 14:41

你们是专门销售设备的?

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快账用户6240 追问 2025-12-22 14:42

不是,我们是汽车零部件加工行业

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齐红老师 解答 2025-12-22 14:46

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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你们是专门销售设备的?
2025-12-22
借银行存款,贷其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本, 贷原材料, 借原材料 贷固定资产,你不要做固定资产里面的。
2024-03-15
你好 处置的当月正常折旧,以后固定资产没有了就不折旧了、 转到清理 做固定资产处置 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2021-04-13
您好,办要业务真实就可以。折旧不需要处理。可能涉及增值税,所得税,印花税。
2024-12-23
同学你好 这个需要做固定资产盘盈的 报废了的我觉得可以不做盘盈了
2023-01-05
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