同学你好: 2020年3月5日 借:银行存款 400 贷:递延收益 400 2020年6月21日 借:固定资产 840 贷:银行存款 840 2020年12月31日 借:研发支出 40 贷:累计折旧 40 借:递延收益 20 贷:其他收益 20

老师,你好,第三题怎么做?麻烦讲的详细一点,麻烦把会计分录写一下,整个计算过程麻烦写的详细一点
老师,麻烦帮我做一下第三题完整的会计分录
能麻烦老师帮忙做下完整的分录吗?
麻烦老师看一下我做的会计分录是否正确,以及第五题的二三问
老师,麻烦帮我写一下这个完整的分录,谢谢
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
2021-2025年12月31日的分录 借:研发支出 80 贷:累计折旧 80 借:递延收益 40 贷:其他收益 40
2026年1月1日:递延收益的余额=400-20-40*5=180 2026固定资产账面价值=840-40-80*5=400 借:银行存款 600 累计折旧 440 贷:固定资产 840 资产处置损益 200 借:递延收益 180 贷:资产处置损益 180
老师,那这个答案解析是不是有问题,出售时递延收益的180不是转入其他收益吧
科目写错了,应该是“计入”资产处置损益“但是金额是对的200=180=380
然后这道题是不是稍微有点不严谨,2026年1月正常是不是也得计提折旧
可以认为其不计提折旧也行的(是有一点)卡了一个时间点
好的谢谢老师
不客气的同学,继续加油