您好,您确认8300包含5600?那您2月个人所得税2700

个体户公司生产经营所得税分录是这样做吗 计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
老师:个人独资企业核定征收,如果一月生产经营个税是5600.计提是时。借:所得税5600 贷:应交税费~生产经营个税5600 缴纳时:借:应交税费~生产经营个税5600 贷:银行存款5600 那么二月个税是8300.个税是累计计算的,那么8300里面含有上月的5600.这个时候分录怎么做呢?
公司是有限合伙企业,分2块交个税,1.是分红的个税,个税会计分录,分配利润时做借:应付利润 贷:银行存款 贷:应交税费 应交个人所得税。交纳时借:应交税费~个税 贷:银行存款。第2个是经营所得的个税,是公司扣款公司承担,不问合伙人要回的,个税的会计分录是扣款时候如4月付了3月申报的个税,会计分录,借应交税费~应交个税 贷:银行存款,同时结转借:利润分配~未分配利润 贷应交税费~应交个税。这样做对不对
老师好,个独企业的生产经营所得税是通过老板个人卡扣缴的?这样做分录对吗? 计提税费 借:所得税费用 贷:应交税费-应交生产经营所得税 扣缴税费 借:应交税费-应交生产经营所得税 贷:库存现金(老板个人卡)
老师,我们做10月份工资的时候没有计提个税,报税的时候发现有个员工需要缴纳。个税已经交上,分录为借:应交税费-个人所得税10 贷:现金10 到月底发工资的时候分录是不是做借:应付职工薪酬500 贷:应交税费-个人所得税10 银行存款490 这样可以吗
你好老师,公司税管员从哪知道是谁
老师:请问发票 咨询费过高的问题,前两天我们办税员去专管员那里沟通了,专管员要我们去窗口转出所得税。我们这个账调了为什么还要去窗口呀
老师您好!请问一张住宿费发票,一半金额是员工的差旅住宿,一半金额是客人住宿费,怎么提现进项转出呢 借:管理费用差旅费 管理费用-招待费 应交税费-进项税额 贷:银行存款
老师小规模销项税要交吗
老师,小规模有普票也有专票那要交税吗
老师,会计继续教育没有选公需科目怎么办?需要补吗?
老师好!我们东莞那边公司现在没什么业务,因为之前和朋友挂靠,现在在深圳注册了公司,业务全部转到深圳,进项票也开到深圳来了,东莞那边公账的钱有什么办法可以转到老板私人账户?如果没有发票抵扣一直挂老板往来款会有风险吗?
大街上的私人,牙科门诊免税么
老师您好 年终奖的个税怎么算?
个体工商户注销税务登记了,可以自己通过电子税务局恢复税务登记补申报吗
这个个税我也没整明白呢,按照现在的规定,应该怎么做呢?太晚了,老师明天回答也行
您好,所以要看8300是需要缴纳的全额还是差额