同学您好,是的,是这样的
发出存货时一律按计划成本,为什么在发出时有如下分录:借:生产成本90(实际) 材料成本差异10 贷:原材料100(计划) 不应该是发出时一律按计划成本 借:成产成本100(计划) 贷:原材料100(计划) 期末分配材料成本差异,假设节约差异10 借:材料成本差异10 贷:成产成本10 不应该是这样的吗???
2。出库时(和入库时相反) 材料成本差异 超支在贷方 节约在借方 比如节约 借:生产成本,制造费用,管理费用等 材料成本差异 贷:原材料 请问这个是计划成本出库的分录吗?
借:生产成本,制造费用,管理费用等 材料成本差异 贷:原材料 请问这是计划成本下的出库吗?
借:生产成本 贷:原材料 材料成本差异 请问这个是属于计划成本法的出库对吗?
:1.借:原材料200000贷:材料采购180000材料成本差异200002.借:生产成本35000制造费用10000管理费用5000贷:材料成本差异50000
请问公司销售产品时有时会赠送一些小礼品,这个礼品出库应该怎么做,直接和产品成本一起结转还是?
请问老师,2024年利润超300万,不是小型微利企业。哪么2025年企业所得税可以享受小型微利企业吗?
老师好。问下 1.印花税的应税凭证名称,怎么填写,合同类型吗,服务类? 2.服务类合同税目是选择技术合同吗
出口报关单上的金额可以分开开票吗?
求规范写法:收入和退费分开写,还是合并写一张凭证
老师,请问24年12月乘坐的火车,电子发票是25年1月开的,在25年1月抵扣的,怎么做分录
老师 开普票给个人名字可以吗?需要什么
去年只有一笔业务,借管理费用 贷其他应付款5000,今年截止9月没有一笔业务,今年三季度财务报表,未分配利润期末余额填0,还是-5000
老师你好,我想问下,第三季度的小规模收入分录怎么做
老师这个补交的税金,是下边分公司走的营业外收入,我们现在没法分是哪个分公司的,所以不能借营业外收入
老师,入库是计划成本为什么出库也要用计划成本?
入库和出库是匹配的
老师,出库也是货物真的出去了,但是我记账是按照计划成本记一个出去得数对吧?
您好,是的,是这样的,