你好,具体是月中的时候计提就可以 计提是为了体现这个月的费用
当月做账 有一个计提社保和缴纳社保,缴纳的就是当月社保费用 ,计提是计提啥时候的呢,为啥计提呢
老师好,二月份有一份凭证: 计提并缴纳社保销售费用—社保费5240 在登记多栏明细账的时候, 摘要是写“计提二月份社保”还是“计提并缴纳二月份社保”呢?
当月缴纳的社保医保是计入当月的费用还是和工资一样发放的上月工资,按上月计提的数,当月新增社保人员上月计提时没有计提,当月缴纳时这部分多的应该怎么做账
老师工资要计提当月的,但是社保是当月缴纳当月的,那社保咋计提?比如3月计提3月的工资,那社保就是缴纳当月的社保还要计提吗?
老师请问一下社保费要计提吗?是当月缴纳当月计提还是当月缴纳,计提下月社保
老师,销售退货月底结转本年利润的分录怎么写呢。
我们公司最近财务紧张,这个月公司社保要是不交,有什么影响么?
老师你好,用户付了1万元,但是刷卡手续费扣了25元,银行实机到账9975。这个刷卡扣的25元怎么记账
老师 我买花了600 卖收了701 我需要交什么税 1%的增值税率
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
营业收入净额怎么算出来的?
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
不好意思 老师 我知道工资计提是权责发生制,社保本身就是当月缴纳当月,计提一下我不知道是什么费用了
你好,你可以这么理解,应付职工薪酬核算的内容包含工资社保公积金等。
就是必须也得通过应付职工薪酬过一遍,即使是当月缴纳当月的也得这么做。