同学你好 原材料领用了计入库存商品
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
外购的软件,原先老板是说,做库存商品,转手卖的,那肯定刚进来的时候是做库存商品,后来老板说用于研发领用,那我只好是先把这个从库存商品再转到原材料,借方是研发支出-费用化支出-某项目-直接投入,那这个借方挂在直接投入下面,具体的哪个明细里比较好?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
老师,综合税负率怎么算,谢谢
老师,一员工4月21号入职,请问他的考勤工资怎么算?是按9天,然后工资按基本工资除以21.75乘以9算吗?
做公司的年度的汇算清缴,最后调高的利润,多交出来的这一部分企业所得税税额,还用做会计入账吗?
公司收到10万的收入转帐,只开票3万,剩下的7万不开票,作为无票收入,这样可以吗,有什么风险吗
一般纳税人 轻包工 可以简易计税吗 开3%的专票
老师,我想问下a公司的房产租给b,b又租给了c,b公司名下没有房产,b能不能给c开租赁发票发票
这题后面为什么加上一个A
不明白你说的什么意思
原材料领用计入生产成本就行了
你有没有仔细看呀。研发部领用的呀,我现在肯定不改账啊,我现在是说这个Excel表格怎么跟我的账匹配起来呢?
那你直接计入研发支出就行了 改啥呢 没有成功就费用化
你怎么看不明白呢?你仔细看看问题行吗?
你表格上如果是一个库存商品那你肯定得留一个做库存商品的 表格和账上的要一致
所以我现在的问题,就是我的库存商品那6月份期初余额要不要跟5月份期末余额一样? 如果不需要一样,那我直接把6月份期初库存就变成一个库存商品,这样可不可以?
6月的期初肯定要和5月份的期末一致的
所以你看一下我图片上那个表格的格式,我要怎么加一列,把原材料把库存商品的期末库存变成1?库存商品5月份期末是2,那6月份期初也是2,怎么加一列,变成1呢? (我的原材料单独做的表,领用了,期初库存是1,期末是0)
原材料退回去 然后库存商品期末库存对应减少
我的库存商品明细表和原材料结转表明是分开的呀,两个表格呀,你能说仔细点吗?没明白你什么意思啊?
他俩没有勾稽关系吗?没有的话就是 原材料增加库存 然后库存商品减少库存
老师,跟你描述了这么久,你怎么还是看不明白呢?你去看看最开始提问的问题,好吗?
我看了 也和你说了 你肯定是要原材料 增加然后库存减少才行
所以库存商品那个表减少,我说加一列,那个名称写什么合适?(领用吗?)
库存商品那个表需要和原材料的表有勾稽关系 平时产成品 库存商品增加那原材料要减少 你现在原材料退回来增加了 那你库存商品要减少的 你没勾稽上
我现在就是说库存商品明细表,你不是又要叫我跟5月期末跟6月期初一样吗?那5月期末是2,现在6月期初也是2,现在6月份的库存商品明细表2-1=1,期末是1,这个减去的 1,增加一列,名称写什么?
增加在产品吧 只能增加这个了