借其他应收款你股东贷银行存款

公司买了固定资产过在股东个人名下,怎么做账
老师,17年公司出钱买的车挂股东名下了,但一直公司在用,也入固定资产了,所有费用也是公司报销。现在公司把车直接卖给这个股东,怎么走流程?怎么交税呢?
老师:你好,我们公司有个股东以公司的名义买了汽车,我们公司也入了固定资产,借:固定资产 贷:银行存款,过了一年股东退股把汽车过户到个人名下,做的分录是 借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产,下面还有什么分录呢,进项税是全额转出呢还是怎么计算转出,请老师指导
老师好,股东投资款给另一个股东买了车,个人名下,怎么做账
股东个人全款购买船舶挂靠公司 公司占股51%个人占股49% 账务处理怎么入固定资产
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
不需要走固定资产了,不走费用吗,这个不是要交个税的,怎么做分录,
你好,没有在你单位的名下,你单位做不了固定资产的。
要么你股东把资产还给你,要么就还钱给你吧,不需要交个税。
就是给高管奖励的,怎么做账,包括交个税的分录
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行还款需要交个税,他没有工资的话,按照分红来20%。
交个税分录怎么做,奖励车交个税的分录怎么做
是在工资表里体现,还是凭发票做个税分录,交个税呢
有工资吗 有的话加一栏福利或者补贴 加上这个
不在工资表里体现,怎么做,
单独做一个福利费的表,申报个税的时候,本期收入加上这个福利费。
借,管理费用,福利费,贷应付职工薪酬,借,应付职工薪酬,贷应交税费,个人所得税,银行存款嘛,
你好,你当月这个福利费你知道个税是多少吗?不知道的话做到工资里面从工资里扣除。
买车花了50万,福利费个税不是50乘以20%嘛,这个怎么会不知道呢,,老师你就告诉我买了一辆车给高管了,拿到专票怎么下手做账
没有工资 没有工资吗 她是你的股东吗
专票选择不抵扣勾选 价稅合计做 就可以 有工资的情况下,借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款50万,然后合并到工资,这个五十万一块算个税。
合并到工资在工资表里加上福利栏嘛,填上50,那不是走了俩50成本嘛,
你好,你已经支付了,然后就不再支付了,算个税的时候是为了方便算个税。
不是说重复两次支付。
我意思是,工资表里加上50,计提工资时,借管理费用工资,50贷应付职工薪酬,50,然后再,借,管理费用福利费,贷应付职工薪酬50,这样工资表里有个50了,再做个福利费50,不是多走成本了吗
加上一个福利费,你的福利费已经做了,不需要再重复做的,也就是这个不做工资,单独做福利费。
可是加到工资表里了,应发工资不就多了50嘛,计提工资就多了50了
那你明知道这个已经做了福利费你还在继续计提的工资嘛。如果你知道这种情况下还继续继替代工资的话,你可以单独做一个福利费,做一个福利费表,申报个税的时候,这两个收入一块儿申报就行。