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老师好,我现在整理之前的账,账比较乱,可以用待摊费用这个科目调账吗?具体该怎么调呢

2021-07-29 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-29 13:19

你好,这个实务中不用这个调账,你这个做待摊费用,后续还需要转出啊,你这个可以直接查不出来原因通过未分配利润调平

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快账用户5395 追问 2021-07-29 13:36

我现在整理几年的烂账,那不用管利润表和资产负债表的勾稽关系吗,现在是财政来验收项目,要求是把专项应付款投入到项目里,不知道该怎么调账了

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齐红老师 解答 2021-07-29 13:44

你这个整理处理再看,

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齐红老师 解答 2021-07-29 13:44

专项应付款投入到项目 你这个收到这个钱 这个用没有用出去?

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齐红老师 解答 2021-07-29 13:45

看你用于哪里,你看下这个说明, 2711  专项应付款 一、本科目核算企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。 二、本科目可按资本性投资项目进行明细核算。 三、企业收到或应收的资本性拨款,借记“银行存款”等科目,贷记本科目。将专项或特定用途的拨款用于工程项目,借记“在建工程”等科目,贷记“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。 工程项目完工形成长期资产的部分,借记本科目,贷记“资本公积——资本溢价”科目;对未形成长期资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 上述资本溢价转增实收资本或股本,借记“资本公积——资本溢价或股本溢价”科目,贷记“实收资本”或“股本”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款。  

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快账用户5395 追问 2021-07-29 13:45

不能用别的科目调吗

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快账用户5395 追问 2021-07-29 13:47

老师没明白你的意思

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齐红老师 解答 2021-07-29 13:50

把专项应付款投入到项目里  你这个用于哪里啊,。

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齐红老师 解答 2021-07-29 13:51

用于建房子你做借在建工程,贷银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。    工程完工做,借专项应付款 贷记“资本公积——资本溢价”  

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齐红老师 解答 2021-07-29 13:51

发生业务正常做就可以,没有做正常做,

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快账用户5395 追问 2021-07-29 13:53

我直接把专项应付款转到营业外收入里了,可以吗

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齐红老师 解答 2021-07-29 13:54

不是直接转营业外收入,你看我发的这个科目的说明,专项应付款的钱用于哪里啦?

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你好,这个实务中不用这个调账,你这个做待摊费用,后续还需要转出啊,你这个可以直接查不出来原因通过未分配利润调平
2021-07-29
你好 要先找到不平的原因才能调整 
2021-07-29
你好,可以的,借长期待摊费用,总的贷长期待摊费用明细。
2021-08-10
你好,根据你所描述的情况,建议把长期待摊费用冲掉即可,借:长期待摊费用 贷:以前年度损益调整; 借:相关成本费用科目,贷:长期待摊费用   
2023-12-22
把剩余的长期待摊费用放到预付账款,借预付账款贷长期待摊费用。
2022-04-13
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