你好 跨年红冲的话 不能直接冲原来科目的; 因为之前你损益科目都结转过了

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
民办非学校 不可以跨年红冲?
民办非不涉及利润 也就不涉及以前年度损益调整
你好 可以 红冲; 只是 你们不能直接冲原来当时入账的科目
那怎么做
比如 借:管理费用—非限定—水单费 -100贷:业务活到成本-非限定-水电费 -100
不对 我打错了
借:管理费用—非限定—水电费 -100 贷:业务活动成本—非限定—水电费 100
这个就是我跨年红冲 写的分录
你好 你不转非限定资产去吗。 如果不涉及损益科目 你就直接调整分录
怎么转到非限定资产?分录怎么写
比如 借,非限定性净资产 贷管理费用等
这个是电脑结转吧
财务软件最后自动结转吧
你好 是的。 软件都可以自动结转的
天哪 那到底怎么做这个红冲 能否把分录告诉我 就是刚才的 水电费
你好 你原来怎么做账的。 你去红冲是为什么
去年100元管理费用水电费 我调账到业务活动成本 这个100元非分录到底应该怎么做
因为红冲去年2020年及2021年上半年的账,所以这个月的管理费用为负数,碍不碍事?
你好 你直接红冲今年的 作为负数肯定不行的; 你 2020年的不能直接红冲管理费用去的; 21年可以的红冲 管理费用 ; 去年的 去红冲 也是去冲非限定性净资产
请问 能把分录下一下给我吗 以我刚才的水费100元为例 这个100元是去年的
你好 你去红冲; 比如你缴纳了 借管理费用 贷银行存款 ;现在红冲:借银行存款贷 非限定性净资产