你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是的

老师你好,请问现在发现期初数的累计折旧额少录了1000(上年已提折旧),现在要怎么调整?
累计折旧20年期末余额和21年期初余额不一致 现在要调整是要怎么写分录
请问做2021年的财务报表审计,发现固定资产累计折旧2021年期初金额与固定资产明细累计折旧金额不相符,分别在2019年少计提折旧50000元、2020年多计提折旧期80000元,即2021年期初金额与实际金额多30000元,这样如何做审计调整?
老师你好,请问固定资产折旧摊销表里期末累计折旧是指截止到上一期的累计折旧数嘛?截止到现在的话是否应该加上本年累计折旧数
老师,发现去年折旧多提了,在账面上进行调增了,现在账面21年累计折旧余额1950439.68元,22年累计折旧余额1824513.03元,汇算时资产折旧那儿写负数吗?
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
老师,本年底企业对公支付服务费,年度终了后还没有回票,我挂预付账款科目,比如在明年汇算清缴前回票了,是不是就不用调增,直接借:管理费用,贷:预付账款呢
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
重新建账?那不是1月到现在的都作废了?
你好,是的,期初数错误无法通过分录来调整,所以只能重新建账