你好,借:预付账款 贷:银行存款

老师,我们公司成为招标代理商,在招标时,代中标单位预付的专家费因没有发票不知道如何入账。 例如:8.27日招标代理负责人从公司预支了15000元,付给专家费以及他们的餐费和水费共10000元,其中餐费和水费有发票,专家费无法提供发票,在中标单位中标后,这发生的10000元费用,中标单位9.28日从公账转回我公司,餐费和水费的发票也要提交给他们,那我公司就没有任何发票了,这个要怎么入账呀?
老师,我方购买商标。支付中介费。中介费只付了60%,还有40%未付。所以发票未来。已付的60%,如何做账?
老师 融资租赁租入的固定资产 合同金额60万 +1000手续费已经支付+最后100购买机器的所有权。。 机器原价57万 未确认融资费用确认多少呢 最后的100元这个钱 目前没有支付 这个账目该怎么处理呢 发票只到了20万
老师好,咨询一个问题,请知道的帮忙回复下,谢谢:我们公司接受(合同约定)甲方工抵房51万元,房子没有实际过户前找了一个买家45万卖出(钱给我公司了),损失6万,另外支付2万中介手续费。45万核销应收账款,损失6万和中介费2万如何做账啊?
老师,我方是购买方,购买了一个大型设备,设备已到货,但是未验收,付款方式为3 3 3 1 ,目前已经预付60%,对方已经将全部发票开来了,请问这种情况合理么 税法准则和会计准则我们看哪条 我们如何做账?
公司有小程序,小程序结算单金额和手续费合计2万,财付通提现到公户8万,可以直接按照8万确认收入吗,如果按八万确认收入吗,怎么做分录,小程序结算单分录怎么做
请问老师,老板买一台手机11999元,开了普票回来,能入账吗?
消防证到那个学校考,需要那些手续。
老师,借应付账款11994.1元,贷应收票据11994.1元,我做账时才发现25年11月份的应付账款金额要写5850元才对,怎么更正这笔分录
印花税和所得税费用可以归为管理费用/税费吗
老师你好,加工费入什么科目
请问老师,取得滴滴发票和地铁发票电子普票,需要列明旅客信息么?
出口货物因为进项开不进来,如何处理?
现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
那全部付清后。如何做分录
全部付清未收到发票也一样的做
可以把分录写出来吗?比如40%付完之后。60%怎么从预付账款里转出啦
借:预付账款 40% 贷:银行存款 40%,不用转出.未收到票之前都挂在预付账款,收到票:借:无形资产 贷:预付账款
中介费也要算到无形资产是吗?不可以做管理费用吗?
这个也是购买商标的费用,一并算。再分摊。金额不多可以直接计入管理费用
多大金额可以记入管理公司
如果你不能确定,你就计入无形资产哈。
那无形资产摊销。是按月摊销吗?摊销几年?
一般情况下,自有的商标,可按照10年摊销。
什么自有?我们是去注册的?
就是你有的商标,你买回来还剩多少年就按多少年摊销
好的。谢谢
好的,不客气,如果你的问题得到解决请给与评价,谢谢