你好,借预付账款-待摊费用,贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行,按月摊销借管理费用 租赁费,贷预付账款-待摊费用
老板要升规,请问企业升规后有那些好处?
老师,你好。我们跟香港的公司签了合同,他们提供服务我们支付服务费,香港公司在国内没有机构的,那香港公司是不是要也要支付增值税、附加税和企业所得税?但是它在境内没有机构是不是要我们这边代缴预缴的?
分公司因资质原因挂靠在总公司,现分公司需要支付标书费用500元,分公司已把钱支付到总公司,现第三方开具发票给总公司,总公司账务如何处理
老师,用非货币资产对外投资为什么股权的计税基础不能用非货币性资产的售价一次性确认而要逐年调整
你好,袁工有退税的,单位会计可以帮办?怎么操作?
老师利润表中的营业利润利润总额净利润都是自动生成的吗
法人转款到公账可以做无票收入吗?
老师:应付账款贷方有90多万,是因为这家供应商名下有好几家公司,付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了,与原来不相干。但供应商还是以前的供应商,所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上,然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然,这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话,把个人卡上的钱转入公户上,以什么名义转比较好
老师,您好,一个表格里有不同项目的重复项,怎么把这些不同项目的重复项分类汇总出来
老师,转股按什么交个税,比如资产负债表未分配利润12万,实收资本100万,转走股东占20%
好的,谢谢
好的我先回复别的学员了
老师您好,公司租房子。先付3000定金,后付3000,两笔款项作为租房押金,怎么做账呢?
付款做借其他应收款-押金 3000 贷银行,3000 你的意思是押金是6000?
老师,押金一共是6000,但是没签订合同时,房东想要定金3000,如果签订合同定金3000作为押金剩下的3000就是押金。
这个定金和押金不一样,这个押金后续一般是会退的,这个定金一般是后续转那个租金的,不确定 你先统一做付款做借其他应收款-押金 6000 贷银行,6000 后续确定要是押金3000转定金抵减租金话,,付款做借其他应付款-房东,贷其他应收款-押金 3000
老师,就是定金转押金,相当于押金少付一部分
那做这个,借其他应付款-房东,贷其他应收款-押金 3000
老师,分录不懂。付定金3000,付后续押金3000元,两个分录
你付款时候知道是定金还是押金确定没 确定,押金做借其他应收款-押金 3000 贷银行,3000 定金做借其他应付款-房东 3000 贷银行 3000
老师,是不是还少一笔分录呢?其他应付款不平呀?
我们最后的押金,应该是6000
取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应付款
你到底多少啊,要是6000 统一做借其他应收款-押金 6000 贷银行,6000
老师,我觉得应该这么做,您看行不? 1.支付定金 借:其他应付款-定金3000贷:银行存款3000 2.定金转押金 借:其他应收款-押金3000贷:其他应付款-定金3000 3.支付剩余押金 借:其他应收款-押金 3000贷:银行存款3000
你要是这个后续才确定这个定金是押金话,那这个是这样做,
老师,我是租房子还没签合同,房东怕我们违约,不租了。需要支付定金,如果不违约,这个定金就抵押金了,这个情况。你看最简单的做法是什么呢?
按你这个做就可以,1.支付定金 借:其他应付款-定金3000贷:银行存款3000 2.定金转押金 借:其他应收款-押金3000贷:其他应付款-定金3000 3.支付剩余押金 借:其他应收款-押金 3000贷:银行存款3000
然后收到发票,支付房租,是不是正常得摊销就可以了呢?
是的,您说是对的 是的