你好,这个账务处理按照你说的处理,很对,然后发票放到支付的那笔凭证后面,后期摊销时候摘要写清楚发票附在某某凭证后
老师,您好!公司的房租是一年付一次,做的是预付账款。每个月正常分摊房租。如果中途5月就收到了1年的房租发票,这个要怎么做做账?
老师您好,我们公司,租房子。三个月付款一次,房租发票一次行取得一年的。这样怎么做账呢?
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
公司房租是半年付一次,然后分摊到每个月,去年有三个月免房租,这三个月就不需要在分摊房租了,但是会计做账每个月还是分摊了房租,导致房租摊销贷方多了三个月的房租,今年怎么把去年多摊销的三个月房租调回来,把账弄平
老师好 比如我2024年 预付了一年房租 这个房租需要分摊到每个月 那现在 我是把它做预付款 后面每个月冲减 还是做成长期待摊 每个月分摊?
我公司(一般纳税人)6月份卖掉一部二手车,当时按照3%简易计税,并开了3%的普通发票,现在税务要求按照13%交税并更改增值税申报表,请问13%是填写到不开票收入栏吗?之前申报的3%简易计税栏需不需要改为0?
我这记账有个银行账户只回单不全只有收入,支出的去年的没有记账,应该怎么记账了
老师,返聘退休残疾人签的劳动合同,为什么不能抵残保金,但工资又要计入工资总额核算残保金
8月份员工在我司进销存系统做入库,商品数量5个成本42.5,错误的入成了53 .5,进项发票42.5,商品已销售3个。让我司技术修改进销存数据,他说要10月份才能修改。那么8月份的账我该怎么做,针对成本这块怎么做账?
收到社保局的供岗补贴怎么做
长期股权投资的科目用于那些事项
你好老师,一般纳税人开普票出去,普票这部分产生增值税可以用进项抵扣吗
在建企业的业务招待费,年底汇算清缴怎么处理
老师,我们收到退税,出口货物备案单证目录当中填写涉外收入申报单号那里查询啊?应该是那个部门提供?
老师您好,我们是小企业会计准则,发现几年前一笔33.2的进项税已抵扣但是账上进了成产成本也结转了,应该怎么处理呢
假设我1月预付的房租,5月就收到了全年的发票也是这样做的吗?
你好,是的,是这样做的,账务没问题,主要是发票一张嗯问题,你可以将发票附在一张凭证后面,摘要写清楚,你也可以把发票复印附在每一笔凭证后面,两种方式都可以