你好 借其他应付款 贷银行 借银行 贷其他应付款 你是农业企业吗,是的话记成本里
老师你好老板钱本想转到自己私人卡号,点错转到公司账户,这笔分录怎么写好?后面退回了又应该如何做分录
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
给对方转钱,但是转错了后被退回到自己账户应该怎么记分录,还有灌溉施工费应该怎么记分录
老师您好,为员工购买意外险,先用个人户打给保险公司,但保险公司要求公对公转账,又用公户转了一笔,用个人户转的钱还要退回,分录应该怎么做?
建筑公司别人挂项目,20年有张运输费发票107990入账,给运输公司打款,但是被退回来了,运输公司公户被封了,然后法人把这笔钱转到对方指定账户,请问这个怎么平账,会计分录怎么做
早上好,生产企业的出口货物 是不是得申请免抵退?能否详细过程告知一下
老师,我问下我上个月有申报出口未开票收入(视同内销)。这个月开票开上个月申报的未开票收入,又有出口货物(作未开票收入)。那我报表上申报的时候怎么填数据。有正有负数据直接抵减还是怎样?
企业付款盖章,是什么意思,都盖什么章
老师想咨询下厂商把发票开进来,但是这个货物的发票未抵扣,因为没有销售出去,会计分录应该怎么写呢
应付而未付的工资 0.01,是记入到营业外收入吗?
早上好老师,怎么能显示下面表?
报关单的数据是和商业发票一样吗
请问老师,进项比销项多是用留抵税额还是转出多交增值税科目?
老师,现在是这样的,我们公司给别人供了货,他们公帐是冻结的,款都不出来,能不能从其他公司代付
老师去年的专票我们没勾选抵扣入账,能让对方作废然后重新开票吗,对方还能作废吗
我是农业公司,但是我之前的分录记得是低值易耗品贷银行存款
说的不是施工费吗?你采购商品才可以计入低值易耗品。
如果你记错了 如果你记错了你可以更正。