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老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师

2020-11-08 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-08 11:15

借应收账款财务费用贷银行存款。

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快账用户9885 追问 2020-11-08 11:19

谢谢老师,那我这个应收账款做红字合不合适呢

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快账用户9885 追问 2020-11-08 11:22

老师,或者麻烦您说下就是这个正确的分录怎么做,我觉得我刚说的不合适。就这一笔我给退回的分录。

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齐红老师 解答 2020-11-08 11:23

手续费谁来负担 他给你多少 你给他多少

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快账用户9885 追问 2020-11-08 11:24

是我退给对方的款25000,我转账支付的,手续费10元

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齐红老师 解答 2020-11-08 11:28

如果25000包含了十块钱的,你直接借应收账款贷银行存款就可以 手续费不要做,因为不是你们负担的是对方。

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快账用户9885 追问 2020-11-08 11:30

这个手续费10元没有包含在25000元里,是银行单独扣下的,这个手续费是我们承担的。

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齐红老师 解答 2020-11-08 11:32

那不对 25000是人家给你的 你给人家25010才对

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快账用户9885 追问 2020-11-08 11:37

嗯,老师我现在要做的是给对方退回的分录,退回25000,手续费10元,这个在银行账上是分开扣的,就是支付了一笔25000,还有一笔是支付25000元产生的手续费10元。也就是合起来25010元。

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齐红老师 解答 2020-11-08 11:37

借应收账款25000 财务费用10 贷银行存款

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借应收账款财务费用贷银行存款。
2020-11-08
您好,做原分录的红字就可以。
2021-09-06
同学你好 这样做是对的
2024-03-29
同学你好 借无形资产 贷应付账款
2022-03-09
是的,小规模的季度末的那一个月再做第二个。
2023-12-10
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